|
PANNELLI RIFLETTENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
10,50 |
22/12/2016 |
|
ACQUISTI BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
115,50 |
28/12/2016 |
6776486526 |
CONTRATTO APPLICATIVO n. della 2^ annualità- lavori di manutenzione... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Impresa di COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL-02266620968 |
|
38.700,00 |
16/09/2016 - 30/10/2016 |
Z071CB2C53 |
memorie usb - pen drive per gruppo consiliare lista musso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRAMBATI-08267180159 |
|
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23/12/2016 |
|
Trasferta progetto UE GEN-Y |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-National Trust Wightwick Manor- |
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28/09/2016 |
|
Trasferta progetto UE GEN-Y |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-abccars UK- |
|
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26/09/2016 |
ZF21A0EB67 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TIPO... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.R.CO.S. di Robba & C. S.n.c.-03342590100 |
|
9.000,00 |
07/10/2016 - 31/12/2016 |
Z021899F3C |
LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANI ITALO DI MURGANI GIOVANNI-02007050996 |
|
4.098,00 |
23/08/2016 - 31/12/2016 |
|
Acquisto timbri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
22,95 |
19/01/2017 |
ZB11A654EF |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SINOPOLI SRL-12819770152 |
|
39.369,89 |
06/12/2016 - 31/03/2017 |
|
Acquisto Carta velina |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cartoleria Giorgini- |
|
5,74 |
19/01/2017 |
|
Acquisto Forbici asole |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MONDOSCUCITO-0190050990 |
|
12,30 |
19/01/2017 |
|
Acquisto Vaso wc interrutori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
24,26 |
19/01/2017 |
|
Fornitura Ufficio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CROB'ART CARTOTECNICA-03765720101 |
|
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06/10/2016 |
|
Acquisto Bianco rullo gesso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
31,97 |
19/01/2017 |
ZE61A7CB0D |
SPETTACOLO MUSICALE "OLMO IN FESTA" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA TEATRALE LIZZ DI LIZZI GIOVANNI & C. SAS-01236030993 |
|
|
19/07/2016 - 04/08/2016 |
Z9D1AC52E1 |
Posa in opera e fornitura generatore termico per impianto di... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-O.C. CLIM SRL-01709290090 |
|
2.433,00 |
27/09/2016 |
|
Acquisto pila |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
|
4,92 |
19/01/2017 |
|
Lavaggio Doblo' |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTO LAVAGGIO ZAMPI GIAMPIERO-ZMPGPR60P09D969Y |
|
13,94 |
19/01/2017 |
|
Tessera Viacard |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
40,99 |
19/01/2017 |
|
Scontrini autostrada |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
6,40 |
19/01/2017 |
|
Lavaggio panda CL310Nd |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTO LAVAGGIO ZAMPI GIAMPIERO-ZMPGPR60P09D969Y |
|
13,94 |
19/01/2017 |
|
Acquisto Pendrive varie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
|
38,50 |
19/01/2017 |
|
Acquisto Stampe varie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
2,05 |
19/01/2017 |
Z8B1BF6996 |
riparazione postazione personal computer sala consiliare preventivo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI SRL-00923770101 |
|
434,32 |
10/11/2016 - 30/12/2016 |
67519426CC |
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale -... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
|
|
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19/01/2017 |
6751998503 |
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale -... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
|
|
|
19/01/2017 |
6752012092 |
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale -... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
|
|
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19/01/2017 |
|
Acquisto Elettrodi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
16,31 |
19/01/2017 |
6752028DC2 |
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale -... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
|
|
|
19/01/2017 |
68735909E6 |
CONTRATTO APPLICATIVO n.3 della 2^ annualità- lavori di manutenzione... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Impresa di COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL-02266620968 |
|
3.884,80 |
01/12/2016 - 31/12/2016 |
|
Acquisto ferro mezzo tondo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Arturo Gallino & Figlio -00245300108 |
|
38,40 |
19/01/2017 |
|
Acquisto Biglietti AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
24,59 |
19/01/2017 |
|
Acquisto Micro sd pendrive |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
|
36,86 |
19/01/2017 |
|
Acquisto lucchetto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
40,99 |
19/01/2017 |
|
Acquisto Chiavi e multiprese |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
40,99 |
19/01/2017 |
|
Acquisto Multiprese |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
25,76 |
19/01/2017 |
ZC01B84E65 |
canone noleggio colonnina distributore acqua |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-culligan bw s.r.l.-03663210106 |
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10/10/2016 - 26/10/2016 |
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Acquisto Cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
|
17,54 |
19/01/2017 |
Z561C4AC31 |
CSF -DICEMBRE 2016 - LOTTO 10 - CONTRATTO SPECIFICO PER LA GESTIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI-00856930102 |
|
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01/12/2016 - 31/12/2016 |
Z741B3CC7D |
Prestazione di servizi informatici per gruppo consiliare Percorso... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-moscatelli maurizio-mscmrz73c12d969m |
|
1.000,00 |
20/09/2016 - 31/12/2016 |
|
Rimborso spese trasferta Progetto UE EMI a Nantes |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Grill Service srl - P.Iva 01066300227- |
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|
21/09/2016 |
z1b1b84f06 |
boccioni e confezioni bicchieri per distributore acqua |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-culligan bw s.r.l.-03663210106 |
|
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10/10/2016 |
Z811BAF782 |
Fornitura biglietti da visita per gruppo consiliare Partito... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ATA AZ.TIPOGRAFI ASSOCIATI S.R.L.-02871140105 |
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21/10/2016 - 31/12/2016 |
ZAD1BC6165 |
trasferta ass. Piazza - Stoccolma 26-28 ottobre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
694,87 |
27/10/2016 |
ZB81BB2D8D |
lampada videoproiettore aula consigliare |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.K. KNEZEVICH SRL-02711210100 |
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|
21/10/2016 - 19/12/2016 |
|
Rimborso spese trasferta Progetto UE EMI a Nantes |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tan navette aeroport- |
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21/09/2016 |
|
Rimborso spese trasferta Progetto UE EMI a Nantes |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bert's 2F - Elio Roissy Sarl (F)- |
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24/09/2016 |
|
FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROCCA GAETANO SAS-03839970104 |
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01/09/2016 |
|
FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
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08/09/2016 |