|
LAVAGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZAMPI GIAMPIERO-ZMPGPR60P09D969Y |
|
|
26/02/2015 |
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GUARNIMOBILI S.A.S.-02493250100 |
|
|
26/02/2015 |
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
|
26/02/2015 |
|
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
|
|
26/02/2015 |
|
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA SPA-02974560100 |
|
|
26/02/2015 |
ZDC136705D |
PRENOTAZIONI VOLO E HOTEL PER UTRECHT PROGETTO CITYLOGO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SENECA S.p.A.-01691390692 |
|
|
27/02/2015 |
|
PILE, POGGIAPIEDI E CANCELLERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FANTOZZI UFFICIO DI FANTOZZI MARIA IND.-00065990947 |
-FANTOZZI UFFICIO DI FANTOZZI MARIA IND.-00065990947 |
460,86 |
12/12/2014 - 09/01/2015 |
|
DISINFESTAZIONE URGENTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SWITCH 1988 SPA-P.I. 01404380998 |
-SWITCH 1988 SPA-P.I. 01404380998 |
150,00 |
31/12/2014 - 18/02/2015 |
|
MANUTENZIONE SISTEMA ANTIINTRUSIONE UFFICIO OGGETTI RINVENUTI DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L.B.M. SECURITY SNC DI BRUNO BARONI E C.-01843880996 |
-L.B.M. SECURITY SNC DI BRUNO BARONI E C.-01843880996 |
150,00 |
31/12/2014 - 19/01/2015 |
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
64,30 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
Z580F175D7 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DA SVOLGERSI... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-C.E.M.A. SRL-01018550994 |
|
28.367,00 |
02/03/2015 - 15/05/2015 |
ZD10ECE852 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RINGHIERA METALLICA POSTA A VALLE DI... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-VIMA SRL DI ING MASSIMO PINNA-02349540100 |
|
|
02/03/2015 |
|
CHIAVI E TASSELLI CASSAFORTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
43,50 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
|
PILE TELECOMANDO PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BURLANDO & C. SAS-02715100109 |
-FERRAMENTA BURLANDO & C. SAS-02715100109 |
3,00 |
28/11/2014 - 13/01/2015 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
116,70 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
|
BUSTA IMBALLO PER REPARTO AMBIENTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIGO CLAUDIO TABACCHI RIV.309-01618310997 |
-RIGO CLAUDIO TABACCHI RIV.309-01618310997 |
0,40 |
28/11/2014 - 13/01/2015 |
|
VERNICE SPRAY PER DEPOSITERIA DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHICOLORI SAS di Graziella Delucchi-00469880108 |
-DELUCCHICOLORI SAS di Graziella Delucchi-00469880108 |
10,00 |
28/11/2014 - 13/01/2015 |
|
COVER TELEFONO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LI CHENGCHAI-02051660997 |
-LI CHENGCHAI-02051660997 |
5,00 |
27/11/2014 - 13/01/2015 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
171,00 |
28/11/2014 - 19/05/2015 |
|
MATERIALE DI CONSUMO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour Express DiperDi srl-12002340151 |
-Carrefour Express DiperDi srl-12002340151 |
8,99 |
28/11/2014 - 10/04/2015 |
|
LENTE DI INGRANDIMENTO PER IL LABORATORIO RADIO DEL CORPO POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COLANDREA ADRIANA-01058500156 |
-COLANDREA ADRIANA-01058500156 |
8,00 |
28/11/2014 - 13/01/2015 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO RADIO DEL CORPO POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROTON & C. SRL-07191990964 |
-FERRAMENTA ROTON & C. SRL-07191990964 |
8,00 |
28/11/2014 - 13/01/2015 |
|
VALORI BOLLATI PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
146,69 |
28/11/2014 - 19/05/2015 |
|
CHIAVI SETTIMO PIANO PIAZZA ORTIZ PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.M.O.F. DI ROMEI RICCARDO-01360870990 |
-E.M.O.F. DI ROMEI RICCARDO-01360870990 |
20,70 |
08/08/2014 - 13/01/2015 |
|
COLLA PER PENNINI PALMARI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
2,00 |
29/10/2014 - 13/01/2015 |
|
BATTERIA PER LETTORE CARD CRONOTACHIGRAFO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA TORTUGA DI MANDICA A.-01276840996 |
-TABACCHERIA TORTUGA DI MANDICA A.-01276840996 |
8,40 |
28/11/2014 - 13/01/2015 |
|
CHIAVI PER IL III DISTRETTO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTACENTRO DI CAVANNA & C. S.A.S.-03307760102 |
-CASTACENTRO DI CAVANNA & C. S.A.S.-03307760102 |
7,50 |
28/11/2014 - 13/01/2015 |
|
CHIAVI PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CHIAVE DI FILIPPONE GIANFRANCO-03842200101 |
-LA CHIAVE DI FILIPPONE GIANFRANCO-03842200101 |
79,00 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
ESENTE |
FORNITURA BAGNI CHIMICI PER FIERE DI SANTA AGATA E SAN PIETRO 2015 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
13/03/2014 |
ZF31338C6D |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE MERCATI COMUNALI AL... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DI.PO.M. SRL-01416690996 |
|
13.490,00 |
01/01/2015 - 31/12/2015 |
|
PILE, COPRICERCHI PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SHUN FA-02218700033 |
-SHUN FA-02218700033 |
41,96 |
13/01/2015 - 10/02/2015 |
|
FIORI PER LA CERIMONIA DI SAN SEBASTIANO DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROFLORA DI GARBARINO CARLO-03412500104 |
-EUROFLORA DI GARBARINO CARLO-03412500104 |
30,00 |
13/01/2015 - 10/02/2015 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATURN MEDIAMARKET SPA -02630120166 |
-SATURN MEDIAMARKET SPA -02630120166 |
151,47 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
|
CHIAVI E SERRATURE PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
48,00 |
28/11/2014 - 19/05/2015 |
|
RICARICA TONER PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINTER SERVICE DI LAN CIAN PAN GIANNI-03625120104 |
-PRINTER SERVICE DI LAN CIAN PAN GIANNI-03625120104 |
78,00 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
|
COPRISEDILE AUTO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA-02416840235 |
-EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA-02416840235 |
16,99 |
28/11/2014 - 10/02/2015 |
|
CHIAVI PER REPARTO AMBIENTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA DI DE BENEDETTO GRAZIA-02802990107 |
-FERRAMENTA DI DE BENEDETTO GRAZIA-02802990107 |
10,00 |
28/11/2014 - 10/02/2015 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER REPARTO P.G. DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT-02310140104 |
-MICROKIT-02310140104 |
11,50 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Supershop di Wu Amin - Genova-01574960082 |
-Supershop di Wu Amin - Genova-01574960082 |
30,06 |
28/11/2014 - 05/06/2015 |
|
GHIACCIO SECCO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
5,70 |
28/11/2014 - 10/02/2015 |
|
SERVIZIO RELIGIOSO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARROCCHIA S.SIRO- VIA SAN SIRO 3-80016470108 |
-PARROCCHIA S.SIRO- VIA SAN SIRO 3-80016470108 |
200,00 |
28/11/2014 - 10/02/2015 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO RADIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BPG RADIO COMUNICAZIONI-01032090076 |
-BPG RADIO COMUNICAZIONI-01032090076 |
376,80 |
30/12/2014 - 19/01/2015 |
Z181296AE3 |
CSMF-CENTRO SERVIZI MINORI E FAMIGLIE GENNAIO 2015 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-RTI LA COMUNITA'/SABA-01124610104 |
-RTI LA COMUNITA'/SABA-01124610104 |
24,41 |
01/01/2015 - 31/01/2015 |
Z00139107F |
SPESA PER PROGETTO URBAN EMPHATY |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-XENIA SPA-01691390692 |
|
|
10/03/2015 |
ZD21391136 |
SPESA PER PROGETTO CITYLOGO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
250,00 |
10/03/2015 |
Z8212C0AA5 |
GENNAIO FEBBRAIO 2015 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL LABORATORIO SOC.COOP SOCIALE ONLUS -95009210105 |
|
27.523,00 |
01/01/2015 - 28/02/2015 |
ZCF12C0ACF |
GENNAIO FEBBRAIO 2015 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA ATTIVITA' SOCIALI COMUNITA' UNA RIVAROLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA. ONLUS -02586840106 |
|
27.523,00 |
01/01/2015 - 28/02/2015 |
|
SERRATURE PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
32,00 |
28/11/2014 - 25/02/2015 |
ZAF12C0B02 |
GENNAIO FEBBRAIO 2015 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -01025290105 |
|
27.434,00 |
01/01/2015 - 28/02/2015 |
ZD912C0B8B |
GENNAIO FEBBRAIO 2015 SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 CEL ANALOGO A QUELLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
|
26.721,00 |
01/01/2015 - 28/02/2015 |