Procedure

CIG Oggetto Attività contrattuale Procedura di scelta del contraente Aggiudicatari Partecipanti / invitati Importo di aggiudicazione Tempi di completamento
Spese trasferta artista selezionata da bando per il progetto UE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -ALIMERKA Supermercados- 3,00 18/04/2015
Spese trasferta artista selezionata da bando per il progetto UE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Panaderia La Favorita- 1,00 18/04/2015
Spese trasferta artista selezionata da bando per il progetto UE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Isabel Alvarez Gonzalez- 22,00 18/04/2015
Spese trasferta artista selezionata da bando per il progetto UE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -ALSA- 4,00 19/04/2015
Spese trasferta artista selezionata da bando per il progetto UE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Casa Tata Guyo- 38,00 18/04/2015
Spese trasferta artista selezionata da bando per il progetto UE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Tienda del Aeropuerto- 3,00 19/04/2015
Spese trasferta artista selezionata da bando per il progetto UE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- 2,00 19/04/2015
Spese trasferta artista selezionata da bando per il progetto UE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Boulevar 21- 20,00 19/04/2015
Spese trasferta artista selezionata da bando per il progetto UE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Aeropuerto de Asturias- 1,00 19/04/2015
Spese trasferta artista selezionata da bando per il progetto UE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -TRENORD-06705490966 12,00 19/04/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 1,00 06/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Coop.Radiotaxi scrl-00265900100 15,00 06/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 38,00 06/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -AUTOGRILL S.P.A.-01630730032 5,00 06/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Autostradale bus service Milano.-04924720156 20,00 06/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -CHEF EXPRESS-00876120213 2,00 06/05/2015
Z011474458 STAMPA VOLANTINI FINALIZZATI ALLA PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO... Acquisizione di servizi 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -COLOMBO GRAFICHE SRL-02155000991 28/05/2015
ZB114744B8 PROGETTAZIONE GRAFICA DEL VOLANTINO E LOCANDINA PER PUBBLICIZZARE... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -MORANDO VALERIA-MRNVLR73C57I480O 28/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -HMS Host Starbucks Copenhagen- 30,00 06/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Agder Taxi- 23,00 06/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Thon Hotels Kristiansand- 202,00 07/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Agder Taxi- 19,00 08/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Deli De Luca- 11,00 08/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -DOT- 10,00 08/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Reinh van Hauen- 22,00 08/05/2015
Spese trasferta ad Aviles per progetto europeo - trasporti Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -ATM Milano - c.f. 7140070967- 5,00 12/04/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -DSB Denmark- 10,00 08/05/2015
Spese trasferta ad Aviles per progetto europeo - vitto Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- 1,00 12/04/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -MYCHEF RIST. COMM. S.P.A.-04628730964 2,00 08/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Air Pullman spa - Assago-00216510123 20,00 08/05/2015
Spese trasferta ad Aviles per progetto europeo - vitto Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Aeropuerto Suarez Madrid Barajas- 1,00 12/04/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Hostaria Terza Carbonaia-6076240156 66,00 08/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Hotel City Milano-802970152 260,00 08/05/2015 - 09/05/2015
Spese trasferta ad Aviles per progetto europeo - vitto Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Bar L'Isola - Genova - P.Iva 1597210994- 4,00 12/04/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 20,00 09/05/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 1,00 09/05/2015 - 09/08/2015
Spese trasferta Norvegia meeting progetto UE CreArt maggio 2015. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 20,00 10/05/2015
Spese trasferta ad Aviles (E) per progetto europeo - vitto Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Autogrill Iberia- 3,00 12/04/2015
Spese trasferta ad Aviles per progetto europeo - vitto Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Dream Sport - Aviles (E)- 2,00 13/04/2015
Spese trasferta ad Aviles (E) per progetto europeo - vitto Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Artesa - Aviles (E)- 7,00 13/04/2015
Spese trasferta e allestimento mostra artista selezionato tramite... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 17,00 02/03/2015
Spese trasferta e allestimento mostra artista selezionato tramite... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 24,00 08/03/2015
Spese trasferta e allestimento mostra artista selezionato tramite... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -DELUCCHICOLORI SAS di Graziella Delucchi-00469880108 13,00 16/03/2015
Spese trasferta e allestimento mostra artista selezionato tramite... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 9,00 28/05/2015
Spese trasferta e allestimento mostra artista selezionato tramite... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 5,00 08/04/2015
Spese trasferta e allestimento mostra artista selezionato tramite... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -EUROCOLOR SERVICE S.N.C.-02505260105 25,00 14/04/2015
Spese trasferta e allestimento mostra artista selezionato tramite... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 16,00 20/04/2015
Spese trasferta e allestimento mostra artista selezionato tramite... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -DELUCCHICOLORI SAS di Graziella Delucchi-00469880108 5,00 24/04/2015
Spese trasferta e allestimento mostra artista selezionato tramite... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 24,00 06/05/2015
Spese trasferta e allestimento mostra artista selezionato tramite... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -DELUCCHICOLORI SAS di Graziella Delucchi-00469880108 6,00 09/05/2015
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
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