|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
22,00 |
11/12/2014 |
|
MATERIALE ANTI INFORTUNISTICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORTUNA SAS-03321250106 |
|
42,00 |
25/09/2014 |
Z7311EE0A7 |
RICOLLOCAZIONE D'UFFICIO DI LETTINI E ALTRI ORNAMENTI FOSSE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-D'AVOLIO MARMI-02962610107 |
|
4,88 |
18/12/2014 |
Z500F61CEA |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVA NEON FINETTI S.N.C. DELLA FORNITURA DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA NEON FINETTI S.N.C.-03146520105 |
|
|
28/05/2014 - 31/12/2014 |
ZA51110568B |
IMPEGNO DI EURO 1.178,03 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TONER PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gecal-00913110961 |
-Gecal-00913110961 |
|
20/10/2014 - 31/12/2014 |
|
SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA CARRELLO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DAVI' GOMME SNC-03404480109 |
|
15,00 |
16/10/2014 |
ZCA11C5F58 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUSER PROVINCIALE GENOVA-C.F.95028430106 |
-AUSER PROVINCIALE GENOVA-C.F.95028430106 |
600,00 |
01/11/2014 - 31/12/2014 |
Z781075519 |
Z781075519 ACQUISTO TONER PER UFFICI DI ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
-GECAL SPA-08551090155 |
359,00 |
12/08/2014 - 25/11/2014 |
Z030FFA90F |
IMPEGNO DI SOMMA PER LA FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI NECESSARI PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tipografia nicoloso snc-03839590100 |
-tipografia nicoloso snc-03839590100 |
400,00 |
17/07/2014 - 31/12/2014 |
Z081198B6F |
Z081198B6F ACQUISTO DEUMIDIFICATORE E VENTILATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO ELETTROFORNITURE SPA -01743040063 |
-DEMO ELETTROFORNITURE SPA -01743040063 |
358,00 |
18/11/2014 - 16/12/2014 |
Z5211DB976 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUSER PROVINCIALE GENOVA-C.F.95028430106 |
-AUSER PROVINCIALE GENOVA-C.F.95028430106 |
500,00 |
19/12/2014 |
Z1711F01B4 |
SPESA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "URBAN EMPHATY" |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA-00754150100 |
|
4.180,00 |
19/12/2014 |
ZF512543D1 |
ZF512543D1 ACQUISTO PLASTIFICATRICE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ugo tesi s.r.l.-00272980103 |
-ugo tesi s.r.l.-00272980103 |
98,00 |
17/12/2014 - 29/01/2015 |
ZF911DAE97 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.C.BAMBU-C.F.95140920109 |
-A.C.BAMBU-C.F.95140920109 |
300,00 |
09/12/2014 - 31/12/2014 |
CIG Z0C0F07801 |
IMPEGNO DI EURO 303,00 (IVA AL 10% INCLUSA) PER LA REALIZZAZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CATERING PIU' S.R.L.-01630370995 |
|
275,00 |
06/05/2014 - 31/12/2014 |
ZC011CB1F3 |
STAMPA CALENDARIO 2015 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE SRL-00261910103 |
-DITTA GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE SRL-00261910103 |
3.100,00 |
28/11/2014 |
Z1E11CB268 |
RILEGATURA CON CORDONERIA CALENDARIO 2015 DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PASSAMANERIE MELE SRL-07500031005 |
-PASSAMANERIE MELE SRL-07500031005 |
887,50 |
28/11/2014 |
|
PILE MACCHINA FOTOGRAFICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA FERRANDO SIMONA-01900750991 |
|
3,00 |
19/09/2014 |
|
DUPLICATO CHIAVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
|
1,00 |
30/10/2014 |
CIG ZC511EFAAD |
IMPEGNO DI EURO 107,21 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TONER PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gecal-00913110961 |
-Gecal-00913110961 |
87,00 |
20/10/2014 - 31/12/2014 |
ZAF11DB131 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.C.BAMBU-C.F.95140920109 |
-A.C.BAMBU-C.F.95140920109 |
200,00 |
09/12/2014 - 31/12/2014 |
ZAA11CB2E2 |
STAMPA VOLANTINI PER CALENDARIO 2015 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARO WALTER IND.-01324950995 |
-FERRARO WALTER IND.-01324950995 |
201,70 |
28/11/2014 |
CIG Z1810E92C8 |
IMPEGNO DI SOMMA PER LA FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI NECESSARI PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tipografia nicoloso snc-03839590100 |
-tipografia nicoloso snc-03839590100 |
163,00 |
19/12/2014 |
|
PILE MACCHINA FOTOGRAFICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHI RIVENDITA 66 TRAVERSO A -01696820990 |
|
4,00 |
21/10/2014 |
ZBE11DB441 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.S.D. SET DANZA-C.F.95077550101 |
-A.S.D. SET DANZA-C.F.95077550101 |
500,00 |
09/12/2014 - 31/12/2014 |
|
TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
|
10,00 |
29/10/2014 |
CIG ZFA111D15D |
IMPEGNO DI EURO 350,00 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI PORTACHIAVI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT-03329050102 |
|
286,00 |
19/12/2014 - 31/12/2014 |
ZD811EEC30 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.S.D. SET DANZA-C.F.95077550101 |
-A.S.D. SET DANZA-C.F.95077550101 |
932,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-carrefour express-12002340151 |
|
6,00 |
06/11/2014 |
Z0511399EB |
Progetto europeo MEDSEATIES - cena per Steering Commitee |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.I. Beach di Traverso-0210954099 |
|
545,00 |
23/09/2014 |
|
MATERIALE PRONTO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-carrefour express-12002340151 |
|
2,00 |
23/10/2014 |
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
90,00 |
13/11/2014 |
Z261191ED8 |
Progetto europeo WEEENMODELS - servizio prenotazione biglietto aereo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
525,00 |
17/11/2014 - 19/11/2014 |
ZD611F73EF |
ULTERIORE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA SOGEA DI AMBRA F. &C. S.N... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
14.754,09 |
19/12/2014 |
CIG Z221054FC3 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VESPA CENTER S.N.C.. PER LA FORNITURA DI N. 1... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-vespa center brinzo g.& snc-02716980103 |
|
12.786,00 |
11/09/2014 - 31/12/2014 |
Z8B11F7C27 |
ULTERIORI SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESTERNO DA EFFETTUARE PER CONTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2,46 |
19/12/2014 |
Z201248801 |
FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE COMUNALE DD 298/2014# |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
624,59 |
19/12/2014 |
Z1D124882D |
FORNITURA DI DPI DD 298/2014# |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
270,00 |
19/12/2014 |
ZEE118027D |
Progetto europeo WEEENMODELS - acquisizione servizio per l'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fondazione Genova Liguria – Film Commission -01884290998 |
|
5,74 |
18/11/2014 - 28/11/2014 |
ZCC1261464 |
Progetto europeo WEEENMODELS - servizio prenotazione biglietto treno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SENECA S.p.A.-01691390692 |
|
81,00 |
13/07/2014 |
ZB311F191F |
ACQUISTO DI OPERE PER ADULTI E PER RAGAZZI, PER LE BIBLIOTECHE SAFFI... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-IL LIBRACCIO S.R.L.-02871400103 |
-IL LIBRACCIO S.R.L.-02871400103 |
2,00 |
19/12/2014 |
594579948D |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO CENTRO EST |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
|
01/10/2014 - 31/08/2015 |
ZDC11F2818 |
Realizzazione di iniziative sui diritti dell'infanzia e dell... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COORDINAMENTO REGIONALE LIGURE ARCIRAGAZZI - ORG.VOLONT.-95049540107 |
|
10,00 |
05/12/2014 - 31/05/2015 |
5945806A52 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LOTTO MEDIO LEVANTE |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-LADISA SPA-05282230720 |
|
|
01/10/2014 - 31/08/2015 |
Z6D11EC490 |
Lavabiancheria e essiccatoio |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ASSIMPIANTI SERVICE SNC-03619720109 |
|
7.213,00 |
17/03/2015 - 13/10/2015 |
58799120E2 / 5879927D3F |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A. MANZONI &C. SPA-04705810150 |
|
650,00 |
22/12/2014 |
Z4911EE119 |
FORNITURA DI SUPPORTI PER TARGHE PER CREAZIONE TOPONOMASTICA NEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Officine Bacigalupi Srl-01345280992 |
|
2,26 |
09/12/2014 - 23/12/2014 |
Z7A11EE18F |
FORNITURA DI TARGHE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI UNA TOPONOMASTICA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BICI PROMOZIONI E REGALI SRL-03400150102 |
|
975,00 |
09/12/2014 - 23/12/2014 |
Z8B126138A |
Progetto europeo MEDSEATIES - quota a carico del Comune spese catering |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I BUONGUSTAI SNC di Schenone F. e Gatti I.-P.IVA 01875780999 |
|
224,00 |
10/12/2014 |
Z7B11EC179 |
FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI UTENSILERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
889,00 |
23/12/2014 |