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ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL MERCATINO Y.F. DI WU YONGFU-04246360269 |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIMI FERRAMENTA s.n.c.-02778200101 |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRAVEGA LORENZO & C. s.n.c.-02725100107 |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINOLEUM GENOVA-01348919991 |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRUPPO SYNERGO-04130730288 |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
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21/10/2014 |
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PARKING |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA PARCHEGGI SPA-03546590104 |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO BIGLIETTI F.S. PER SERVIZIO ESTERNO ATS 35 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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21/10/2014 |
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MARCHE PER ATTI AMMINISTRATIVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHI SCALA- |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO VIACARD |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA GUANO FEDERICO-01650270992 |
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21/10/2014 |
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ACQUISTO BIGLIETTI A.M.T. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
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21/10/2014 |
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INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE EMETTITRICE BIGLIETTI IMPIANTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.D.F. ELECTRONIC -02925580108 |
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21/10/2014 |
Z7D10872C8 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE RISTORAZIONE E LAVANDERIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSIMPIANTI SERVICE SNC-03619720109 |
|
1.387,00 |
01/10/2014 - 12/06/2015 |
ZF60FE50B8 |
DD 2014/126/97 Assegnazione al Consorzio interuniversitario “CINECA”... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO-00502591209 |
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10,46 |
01/07/2014 - 28/02/2015 |
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FORNITURA MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE PER AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI Srl-02627590108 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE PER AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI Srl-02627590108 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI DE MAGISTRIS-03158240105 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDIA WORLD -02630120166 |
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22/10/2014 |
ZE510C0041 |
SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI EKATERINBURG |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASSI CAMILLO-BSSCLL34E22H223R |
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250,00 |
22/10/2014 |
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ACQUISTO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNOCOPY S.A.S.-03214810107 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
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22/10/2014 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTRA S.R.L.-00529960106 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
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22/10/2014 |
Z3810BFFB5 |
SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI EKATERINBURG |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROBBA SRL-00343270104 |
|
400,00 |
22/10/2014 |
ZE110C0123 |
SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI EKATERINBURG |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RISTORANTE LA DARSENA DI GELLI ANNAMARIA-01929560991 |
|
300,00 |
22/10/2014 |
Z9B10C00E6 |
SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI EKATERINBURG |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TARASSOVA TATIANA-TRSTTN66D44Z135P |
|
750,00 |
22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER UNION-03303930105 |
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22/10/2014 |
Z7410EC512 |
SPESA PER INIZIATIVE NELLA CITTA' DI EKATERINBURG NEL MESE DI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-AGENZIA REGIONALE "IN LIGURIA"-95054110101 |
|
2.045,00 |
22/10/2014 |
Z6810EC3CC |
SPESA PER INIZIATIVE NELLA CITTA' DI EKATERINBURG NEL MESE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCAM SPA-00098090210 |
|
1.800,00 |
22/10/2014 |
ZB710EC385 |
SPESA PER INIZIATIVE NELLA CITTA' DI EKATERINBURG NEL MESE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MISHA TRAVEL DI SCIDONE D.-SCDDNC53B20Z600C |
|
1.153,00 |
22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEGNOMARKET-01166090108 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CARICA -01427840994. |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM G.M. S.R.L.-03676040102 |
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22/10/2014 |
|
RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTO DI SERVIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARROBBIO LUCA-01204200990 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ipercoop-00103220091 |
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22/10/2014 |
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ACQUISTO BIGLIETTI A.M.T. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T.-03783930104 |
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22/10/2014 |
Z7D115F6DB |
SPESA PER MISSIONE ALL'ESTERO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
393,00 |
23/10/2014 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
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24/10/2014 |
ZE80FB737A |
DD 2014/126.9/41 Assegnazione alla società “IG Consulting s.r.l.” di... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-IG CONSULTING SRL-02396310365 |
|
5,00 |
15/07/2014 - 31/12/2014 |
Z300FC932A |
DD 2014/126.9/43 Assegnazione alla società “POWER di Contri Roberto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Power di Contri Roberto e C. s.a.s-03631400102 |
|
8.100,00 |
29/07/2014 - 31/12/2014 |
Z0C0FD575C |
DD 2014/126.9/44 Assegnazione alla società “NIS s.r.l.” di servizi di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NETWORK INTEGRATION AND SOLUTIONS S.R.L.-03373130107 |
|
13.800,00 |
29/07/2014 - 31/12/2014 |
Z13117A71B |
SPESA PER MISSIONI PROGETTO URBAN EMPHATY |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
188,00 |
29/10/2014 |
Z8A117A6D3 |
SPESA PER MISSIONI PROGETTO CITYLOGO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
286,00 |
29/10/2014 |