Z52333BE2E |
ACCOGLIENZA DELEGAZIONE OSPITE DA RECANATI |
Acquisizione di servizi |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-GRAND HOTEL SAVOIA-12776020153 |
|
203,64 |
01/10/2021 - 08/10/2021 |
|
DECOFIX PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OKEY DI TUTTO DI PIU'-03250300104 |
|
3,11 |
14/09/2021 |
|
DECOFIX PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OKEY DI TUTTO DI PIU'-03250300104 |
|
2,87 |
20/09/2021 |
|
APPENDI CARTELLO PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OKEY DI TUTTO DI PIU'-03250300104 |
|
7,79 |
23/09/2021 |
|
DUPLICATO CHIAVE PER LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO DUPLICAZIONI CHIAVI -03441490103 |
|
2,05 |
30/09/2021 |
|
COLLA PER MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COLORI-03851310106 |
|
8,20 |
06/10/2021 |
|
GOAC BORSE PER STAMPANTI- POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON SERVIRCES EUROPE S.A.R.L.- |
-AMAZON SERVIRCES EUROPE S.A.R.L.- |
53,98 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
|
GOAC BORSE PER PC- POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
39,12 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
Z8833041CD |
SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOLAVAGGIO LEONE S.A.S.-03450900109 |
-AUTOLAVAGGIO LEONE S.A.S.-03450900109 |
573,77 |
23/09/2021 - 05/10/2021 |
ZD03304294 |
SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-R&D DI AGLIATA RICCARDO & c. SAS-02596970992 |
-R&D DI AGLIATA RICCARDO & c. SAS-02596970992 |
573,77 |
23/09/2021 - 05/10/2021 |
Z12330EAFE |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/11061 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-QUADRIFOGLIO SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL-95153090105 |
|
337,18 |
08/10/2021 |
Z7A321E240 |
FORNITURA PEUGEOT EXPERT ATTREZZATO IN UFFICIO MOBILE E CONTESTUALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bertazzoni Veicoli Speciali -00188120349 |
-Bertazzoni Veicoli Speciali -00188120349 |
37.490,00 |
15/06/2021 - 17/06/2021 |
|
CARBURANTE UFF. SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IP STAZIONE DI SERVIZIO-06303151002 |
-IP STAZIONE DI SERVIZIO-06303151002 |
20,00 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
ZE0331953B |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELUCCHI COLORI-VERNICI DI G DELUCCHI E C SAS... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
|
238,76 |
11/10/2021 |
Z2F3319591 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIANA ANGELO PER LA FORNITURA DI BOMBOLETTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLIBRERIA DIANA -03655790107 |
|
465,76 |
11/10/2021 |
Z2E33215BD |
Clone of "G20 sulle infrastrutture" - ACQUISIZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TORMENA GIANMARCO IND.-02280740990 |
-TORMENA GIANMARCO IND.-02280740990 |
120,00 |
05/10/2021 |
Z9D3351ADA |
"Genova, parole e musica" - Servizio Stampa |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
200,00 |
09/10/2021 - 15/10/2021 |
|
ACQUA DISTILLATA NUCLEO TUTELA AMBIENTE - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA -00103220091 |
-COOP LIGURIA -00103220091 |
0,57 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
Z133365F73 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN COPERTONE PVC LAC CON... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.E.A.M. SRL-03806830109 |
|
1.700,00 |
12/10/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
|
26,56 |
12/10/2021 |
Z3B3180345 |
CORSO TORINO 11, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-P&M PLANNING MANAGEMENT S.R.L. - P.IVA 01188310997- CF 01590410062 |
24.211,35 |
29/09/2021 - 31/12/2021 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
6,00 |
12/10/2021 |
Z7A32C60BC |
AFFIDAMENTO ALL'ING. GIORDANO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ING. ENRICO GIORDANO-GRDNRC66E18D969H |
13.052,00 |
04/10/2021 - 31/12/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
|
103,00 |
12/10/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO SNC DI M.VACCARI-00597690106 |
|
29,50 |
12/10/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FLAGSHIP STORE-01953500996 |
|
12,00 |
12/10/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA STERI SNC GENOVA-02871010100 |
|
3,60 |
12/10/2021 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
12/10/2021 |
Z5A33563FA |
MANUTENZIONE DI ALCUNI SEDI DELLA POLIZIA LOCALE -RIMOZIONE E... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SGOMBERI GENOVA SRL-02292410996 |
-SGOMBERI GENOVA SRL-02292410996 |
800,00 |
08/10/2021 - 12/10/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIMI FERRAMENTA s.n.c.-02778200101 |
|
1,50 |
12/10/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDEA CASA S.N.C. -02142430996 |
|
7,90 |
12/10/2021 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
12/10/2021 |
|
SILICONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
11,48 |
11/10/2021 |
ZF13351BEC |
"Genova, parole e musica" Servizio Audio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE CULTURALE FUORI SCENA-03682870104 |
|
2.900,00 |
|
ZD1333BF13 |
SERVIZIO DI VISITA GUIDATA PER DELEGAZIONE OSPITE DA RECANATI |
Acquisizione di servizi |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-DAFNE-03463700108 |
-ASSOCIAZIONE GUIDE GENOVA-95029790102 |
150,00 |
01/10/2021 - 05/10/2021 |
Z7033439F6 |
REALIZZAZIONE CAMPAGNA VISIBILITA' PER IL PROGETTO "START... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE WEB SRL-02437210996 |
|
2.000,00 |
01/10/2021 - 12/10/2021 |
ZAC331900A |
SERVIZIO DI STAMPA N. 8 MANIFESTI (6X3) - - PROGETTO "START AND... |
Acquisizione di servizi |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
|
156,00 |
12/10/2021 |
Z5832B731F |
Prestazione musicale per concerto durante inaugarazione Porticciolo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICHELE CUSATO-CSTMHL83T05D969V |
-MICHELE CUSATO-CSTMHL83T05D969V |
350,00 |
06/08/2021 - 12/10/2021 |
|
MATERIALE LOCALE PESATURA SOSTANZE STUPEFACENTI NUCLEO PG -... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP BRIGNOLE SRL-02742350990 |
-SUPERSHOP BRIGNOLE SRL-02742350990 |
29,90 |
01/10/2021 - 31/12/2021 |
|
Acquisto batterie per biglietteria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARCENARO MASSIMO-02510580992 |
|
5,74 |
01/07/2021 |
|
Acquisto batterie per biglietteria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA N. 461 DANIILO DOLCINO-10193380010 |
|
0,82 |
01/07/2021 |
|
Acquisto batterie per biglietteria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA N. 461 DANIILO DOLCINO-10193380010 |
|
6,66 |
01/07/2021 |
|
Acquisto biglietto del treno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
17,62 |
09/07/2021 |
|
Acquisto biglietto del treno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
21,31 |
10/07/2021 |
|
Consumazione bar |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Caffè Roma Ristobar-02587540200 |
|
3,63 |
10/07/2021 |
|
Pranzo trasferta |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Garden di Cunego Alfredo-01739310231 |
|
8,18 |
11/07/2021 |
|
Acquisto batterie per microfoni auditorium |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Polo Paolo-02757920109 |
|
3,28 |
13/07/2021 |
Z96333EFE2 |
"Tributo a Battiato" - FORNITURA DI SERVIZI DIVERSI.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STORTI SAS STRUM.MUSICALI DI F.&S.STORTI-02716590100 |
-STORTI SAS STRUM.MUSICALI DI F.&S.STORTI-02716590100 |
250,00 |
30/09/2021 |
|
Acquisto guanti in cotone per curatori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORTUNA SRL-03321250106 |
|
4,10 |
04/08/2021 |
|
Acquisto avvitatore e flessometro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
29,09 |
19/08/2021 |