8094634F47 |
Attrezzature cucina e lavanderia |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
|
0,00 |
11/12/2019 |
|
Spesa per canone RAI IAT Porto Antico 2019 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAI - Radio Televisione IT. Spa-06382641006 |
|
199,83 |
11/12/2019 |
Z272AEE8C2 |
Spesa per visita guidata nel centro storico delegazione cinese |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
110,00 |
11/12/2019 |
Z0A2B19040 |
Spesa per visite guidate centro storico per Tango Festival 7 e 8... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
220,00 |
11/12/2019 |
ZDF2A7FCA4 |
ASSEGNAZIONE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEW ULTRA CLEAN SRL-02500420993 |
|
2.868,85 |
02/12/2019 - 31/12/2019 |
Z852AC0D2C |
INTERVENTO DI BONIFICA DA COLOMBI PRESSO IMMOBILE DI VIA PASTORINO, 8... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
300,00 |
09/12/2019 - 31/12/2019 |
|
FORNITURA MATERIALI PER OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
85,00 |
11/12/2019 |
|
FORNITURA PITTURA PER OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
|
18,60 |
11/12/2019 |
|
FORNITURA GENERI PER INAUGURAZIONE CAMPETTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
13,34 |
11/12/2019 |
|
FORNITURA PORTA SOTTOSCALA SCUOLA BARRILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
49,90 |
11/12/2019 |
|
FORNITURA OLIO LIBERTY IN USO AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ForMoto-00656930104 |
|
10,00 |
11/12/2019 |
|
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA FUORI CATALOGO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA UFFICIO S.N.C. DI CANEPA ANGELO E C. VIA RIMASSA 137 R GE-03153030103 |
|
40,00 |
11/12/2019 |
|
Rimborso taxi per servizio esterno - Minute spese - Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
82,00 |
05/12/2019 - 08/12/2019 |
|
Rimborso acquisto articoli di cancelleria - Minute spese - Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTO & SHOP - GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
|
114,00 |
11/12/2019 |
|
CARTELLI VIETATO FUMARE PER MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
12,00 |
11/12/2019 |
Z932AA3C48 |
FORNITURA DI 30 MANTELLE IMPERMEABILI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KAAMA SRL-01418270391 |
-KAAMA SRL-01418270391 |
1.710,00 |
14/11/2019 - 09/12/2019 |
|
TRASFERTA ATS 46 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
15,80 |
11/12/2019 |
Z8C2AAC59F |
Riallestimento Spazio Morbido Biblioteca Internazionale per Ragazzi... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RANCATI SRL-03296080108 |
|
2,59 |
11/12/2019 |
ZE12901EE6 |
RIMOZIONE E TRASPORTO VEICOLO AUDI DA PIAZZA EMBRIACI CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALO SCRL-02328760992 |
-ITALO SCRL-02328760992 |
60,00 |
28/06/2019 - 04/10/2019 |
Z0E2AB2DE8 |
Acquisizione di un Impianto a Scaffalature Compattabili con... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIRRENIA SRL-00261560106 |
|
8,06 |
04/12/2019 - 05/08/2020 |
|
Rimborso acquisto n.5 biglietti AMT servizio esterno - Minute spese... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
7,80 |
18/11/2019 - 11/12/2019 |
Z5F2B1F78F |
DASH CAM PER AUTO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STEMA SRL-04160880243 |
-STEMA SRL-04160880243 |
38,00 |
27/07/2019 - 11/12/2019 |
|
Biglietto autobus AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
1,50 |
10/12/2019 |
|
N. 4 raccoglitori per atti di Stato Civile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEGATORIA BUCCI CESARE INDIVIDUALE-02326940992 |
|
72,13 |
11/12/2019 |
Z8A2AC747D |
Servizio di Trasporto scatole contenenti le etichette adesive dall... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SDA EXPRESS COURIER-05714511002 |
|
65,57 |
10/12/2019 - 31/12/2019 |
Z072AC7284 |
Servizio di stampa e imbustamento di etichette adesive di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
|
1.600,00 |
10/12/2019 - 31/12/2019 |
Z8C2AC740C |
Servizio di spedizione massiva di etichette adesive di aggiornamento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
|
1.656,00 |
10/12/2019 - 31/12/2019 |
|
FASCETTE STRINGITUBI PER MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
2,70 |
11/12/2019 |
|
CIABATTA ELETTRICA PER MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
7,90 |
11/12/2019 |
|
INTERRUTTORE VOLANTE PRESA VOLANTE E SPINA PIATTA PER MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
4,45 |
11/12/2019 |
|
CUFFE DI GHIAIA PER ALBERO PIAZZA ROMAGNOSI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BISIO 1885 SRL-02456310990 |
|
7,80 |
11/12/2019 |
|
TIMER E PRESA PER LUCI MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
7,98 |
11/12/2019 |
Z342AB859B |
Acquisizione di Materiale per il Laboratorio di Legatoria per la... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RENKALIK SPA-00814661203 |
|
823,64 |
20/11/2019 - 21/01/2020 |
Z062ABEFD8 |
REDAZIONE DI ELABORATI PROGETTUALI E LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
540,00 |
09/12/2019 - 31/12/2019 |
Z2A2AB89C6 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA’... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02068400405 |
|
322,15 |
12/12/2019 |
Z602A19758 |
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, A CARATTERE DI URGENZA, PER INTERVENTI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BALLOCCHI IMPIANTI S.N.C. DI LUCA BALLOCCHI E C. -01966660993 |
-BALLOCCHI IMPIANTI S.N.C. DI LUCA BALLOCCHI E C. -01966660993 |
4.098,36 |
06/12/2019 - 31/12/2019 |
Z712AC33E7 |
Acquisizione di calcolatrici e relativi rotoli di carta per gli... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
598,48 |
12/12/2019 |
Z132A5B52F |
Seconda fase del servizio di supporto specialistico per la... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AVALON SRL-01763750336 |
-AVALON SRL-01763750336 |
4.750,00 |
12/12/2019 |
|
Duplicato chiave e n. 1 notolino |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Finmagen-03362320107 |
-Finmagen-03362320107 |
6,15 |
12/12/2019 |
ZD02527D84 |
Affidam. servizio attività bonifica in corrispondenza delle aree... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXXRO SRL-03611020102 |
|
30.929,62 |
12/12/2019 |
z762ab2995 |
EVENTO IN BAHREIN |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROSSI 1947 SRL-02436430991 |
|
2.085,00 |
28/11/2019 - 01/12/2019 |
Z402AC7718 |
PROMOZIONE DELLA CITTA' A ZURIGO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROSSI 1947 SRL-02436430991 |
|
500,00 |
12/12/2019 - 31/12/2019 |
|
Ferramenta n. 3 ciabatte e n.2 notolini |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CHESSA DI BASSANO VINCENZO-02271690105 |
-FERRAMENTA CHESSA DI BASSANO VINCENZO-02271690105 |
31,97 |
12/12/2019 |
Z552AD2856 |
Termoconvettori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO SPA-01743040063 |
|
1.800,00 |
03/12/2019 - 02/12/2020 |
ZE12AC7854 |
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N° 2 IMPIANTI CITOFONICI E N° 2 LETTORI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REKEEP SPA-02402671206 |
-REKEEP SPA-02402671206 |
4.050,00 |
22/11/2019 - 31/12/2019 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
123,05 |
12/12/2019 |
|
ACQUISTO TESSERE VIACARD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
40,98 |
12/12/2019 |
|
ACQUISTO BOLLI PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
44,26 |
12/12/2019 |
|
DUPLICATO CHIAVI LOCALI CIVICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
40,98 |
12/12/2019 |
|
ACQUISTO TARGHETTE E DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
18,85 |
12/12/2019 |