ZD425D310B |
SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 60 MESI DI UN VIC CARAVELLE 2.0. TDI 110 KW... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOVEICOLI ERZELLI SPA-00451180103 |
|
28.893,00 |
20/11/2018 - 31/12/2018 |
ZA623F9D3B |
Affidamento all'ing. Stefano Podestà incarico professionale per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
30.160,00 |
16/07/2018 - 31/12/2018 |
Z3B25D592F |
ACQUISTO DI BUONI BENZINA PER UN IMPORTO DI EURO 5.000,00 MEDIANTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALIANA PETROLI S.P.A.-00051570893 |
|
5.000,00 |
20/11/2018 - 31/12/2018 |
Z9023C9A89 |
Affidamento all'ing. Alessio Ageno dell'incarico... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
14.335,94 |
31/07/2018 - 31/12/2018 |
ZB225A5D1E |
Fornitura di cancelleria varia per la Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
123,88 |
31/12/2018 - 25/01/2019 |
Z6425A5DAA |
Fornitura di cancelleria varia per la Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Carto & Grafia s.r.l.s.-02541270993 |
|
303,14 |
24/11/2018 - 19/12/2018 |
Z3625A5E03 |
Fornitura di cancelleria varia per la Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MONDOFFICE SRL-07491520156 |
|
296,29 |
14/11/2018 - 04/12/2018 |
Z7C2428CB7 |
Affidamento all'impresa 4 Emme dell'esecuzione di prelievi... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
7.267,00 |
22/08/2018 - 31/12/2018 |
Z92247A9B0 |
Affidamento all'impresa 4 EMME SERVICE spa dei prelievi e prove... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
4.700,00 |
22/08/2018 - 31/12/2018 |
Z7224164DC |
IMPEGNO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA SCS ONLUS-11301170012 |
-COOPERATIVA SOCIALE ARTEMISIA SCS ONLUS-11301170012 |
9.836,06 |
30/07/2018 - 31/12/2018 |
|
RICARICA BOMBOLA PER EROGATORE ACQUA FRIZZANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEGUA SRL-02127000996 |
|
48,80 |
28/11/2018 |
Z252600B63 |
Intervento di formazione-affiancamento dei volontari del servizio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione di Promozione Sociale Amistà-95174170100 |
|
107,00 |
28/11/2018 - 13/12/2018 |
Z31256F507 |
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL'ACCOGLIENZA TURISTICA SUL TERRITORIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AZIENDA SPECIALE WORLD TRADE CENTER GENOA-01601570995 |
|
300,00 |
29/11/2018 |
Z13256F4C9 |
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA SUL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA-95054110101 |
|
1.000,00 |
29/11/2018 |
|
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA SUL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SE 1 MEDIA LTD- |
|
1.389,94 |
29/11/2018 |
|
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA SUL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROPEAN CITIES MARKETING DIJON- |
|
500,00 |
29/11/2018 |
Z5625B4439 |
Utilizzo spazi museali e presidio locali celebrazioni consolato della... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FONDAZIONE LABO' MARIO E GIORGIO-95006320105 |
|
250,00 |
09/11/2018 - 29/11/2018 |
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
|
40,98 |
29/11/2018 |
ZB525642DD |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 439,20 IVA INCLUSA PER INTERVENTO URGENTE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
360,00 |
29/11/2018 - 31/12/2018 |
|
FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,20 |
|
Z9225B77B1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
450,00 |
27/11/2018 - 07/01/2019 |
|
n. 2 raccomandate Ufficio Contenzioso |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
18,30 |
16/11/2018 |
760753614F |
ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ENTRO IL SESTO QUINTO... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CEMA SRL-01018550994 |
|
20.000,00 |
30/11/2018 - 31/12/2018 |
|
biglietti treno trasferta Roma del 21/11/2018 (n. 2 dipendenti) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
191,60 |
30/11/2018 |
|
CICLAMINI PER MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SHOPGARDEN SRL-01703790996 |
|
46,00 |
30/11/2018 |
Z1024BE55D |
Wolters Kluwer Italia srl |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
|
102,96 |
30/11/2018 |
Z6922A33A8 |
EY S.p.A. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EY S.p.A.-00434000584 |
|
27.450,00 |
30/11/2018 |
Z1E23D390A |
INTERAZIONE SRL |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INTERAZIONE S.R.L.-01638110203 |
|
800,00 |
30/11/2018 |
|
taxi per trasferta a Roma del 21/11/2018 (n. 2 dipendenti) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-RADIO TAXI ROMA-01039321003 |
8,30 |
30/11/2018 |
|
taxi per trasferta a Roma del 21/11/2018 (n. 2 dipendenti) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-RADIO TAXI ROMA-01039321003 |
8,00 |
30/11/2018 |
|
RETE PER CESTELLO BASKET CAMALDOLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DECATHLON -11005760159 |
|
4,99 |
03/12/2018 |
|
TASSELLI PER SCUOLA FANCIULLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
0,90 |
03/12/2018 |
|
FISHER PER SCUOLA CAMBIASO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA F.LLI VENTO-03626720100 |
|
2,40 |
03/12/2018 |
|
CHIAVI E LUCCHETTI PER EX ONPI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
4,50 |
03/12/2018 |
|
COLLA PER MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COLORI-03851310106 |
|
7,00 |
03/12/2018 |
765101487B |
DD 2018-126.9.0.-64 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO CON... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Infocamere Soc.Consortile per azioni-02313821007 |
|
18.650,00 |
01/10/2018 - 30/09/2019 |
7598339BB1 |
DD 2018-126.9.0-65 CONTR.QUADRO CONSIP “SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA -05724831002 |
|
1.543.063,34 |
04/12/2018 - 03/12/2020 |
|
biglietti autobus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT GENOVA-03783930104 |
31,50 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
fischietti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MAGIC GAMES PARTY DI ALESSANDRO STRUCCHI-01873110991 |
15,00 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
timbri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
53,66 |
15/10/2018 - 09/11/2018 |
|
bandiere |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CORDERIA NAZIONALE-02789400104 |
100,00 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
starter universale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
73,94 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
buste trasparenti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-maxshop-01338690991 |
73,94 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
plafoniera |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
103,88 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
chiave ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-f.lli Marella s.a.s.-00609360102 |
1,50 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
cassettina porta valori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-f.lli Marella s.a.s.-00609360102 |
17,00 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
fischietto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Agrofoglio Riccardo - Piazza P. da Novi 23-03602670105 |
2,50 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
batteria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MICROKIT-02310140104 |
9,50 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
serratura e chiavistello |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA+ S.A.S.-00426010104 |
50,00 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |
|
chiave - tasselli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-f.lli Marella s.a.s.-00609360102 |
6,50 |
01/07/2018 - 03/12/2018 |