ZB425DE79C |
SPRAR ADULTI 2018-2019 P.C.C. SPORTELLO DELL’ASILO SABA SETTEMBRE -... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-SOC. COOP. SOCIALE SABA-01062310105 |
|
0,00 |
01/09/2018 - 31/12/2018 |
Z8325DE821 |
SPRAR ADULTI 2018-2019 P.C.C. SPORTELLO DELL’ASILO PROVINCIA REL. DON... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE -00543850101 |
|
0,00 |
01/09/2018 - 31/12/2018 |
Z2025DE8E6 |
SPRAR ADULTI 2018-2019 P.C.C. SPORTELLO DELL’ASILO FEDERAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETA' E LAVORO-95011880101 |
|
0,00 |
01/09/2018 - 31/12/2018 |
Z82248E6F8 |
Affidamento ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Covatta Ing. Michelangelo-CVTMHL56C18A462O |
|
9.900,00 |
|
Z9A25DE872 |
SPRAR ADULTI 2018-2019 P.C.C. SPORTELLO DELL’ASILO FONDAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-FONDAZIONE AUXILIUM -80014990107 |
|
0,00 |
01/09/2018 - 31/12/2018 |
ZB025DD0F6 |
SPRAR ADULTI MEDIAZIONE CULTURALE SABA SETTEMBRE -OTTOBRE -... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-SOC. COOP. SOCIALE SABA-01062310105 |
|
0,00 |
01/09/2018 - 31/12/2018 |
ZD925252D7 |
SERVIZIO FORMAZIONE OPERATORI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI CONFERENZA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dott.ssa Claudia Carbonin-CRBCLD75T60L736Q |
|
0,00 |
01/10/2018 - 31/12/2018 |
Z7325D965C |
SERVIZI ALPIM PROGETTO FIDUCIA DICEMBRE 2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALPIM-95022260103 |
|
0,00 |
01/12/2018 - 31/12/2018 |
772718639C |
Somma Urgenza, art. 163 del D.L.lgs. n. 50/2016, dei lavori... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ESO STRADE S.R.L. -02857180109 |
|
279.021,38 |
|
Z782526F9A |
PONTE MORANDI - FORNITURE DERRATE ALIMENTARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
3.200,53 |
11/01/2019 |
Z5825271C3 |
PONTE MORANDI - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVIERCARTA-00909650095 |
|
1.945,95 |
11/01/2019 |
z1D2527287 |
PONTE MORANDI - servizio logistica |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PETIT FORESTIER-07650390011 |
|
750,00 |
11/01/2019 |
ZD5248DCFC |
Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CESAG SRL-004342270104 |
|
36.332,42 |
|
|
PRODUZIONE STAMPE PANNELLI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REGHITTO EMANUELE-02104350992 |
|
97,60 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
16,04 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALL SPORT SAS-01302890999 |
|
90,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
11,90 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
|
20,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LRN IL FORNO DEI PORTICI-02386310995 |
|
14,00 |
12/01/2019 |
|
VITTO VOLONTARI GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO CASAGRANDE-03483770107 |
|
21,24 |
12/01/2019 |
|
CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DISTRIBUTORE ENI 54290-01984990992 |
|
20,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA CERTOSA-02225280995 |
|
40,00 |
12/01/2019 |
|
TICKET VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
4,50 |
12/01/2019 |
|
TICKET VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
14,80 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA BARISIONE-00101820108 |
|
10,60 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIALDE E CAPSULE-02481610992 |
|
16,00 |
12/01/2019 |
|
TIMBRI USO UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
99,84 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO GRUPPO GENOVA VILLA CROCE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
59,48 |
12/01/2019 |
|
SERVIZIO LAVAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAVANDERIA SARTORIA F1 SYSTEM-03783270105 |
|
43,50 |
12/01/2019 |
|
PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
|
4,10 |
12/01/2019 |
|
VITTO TRASFERTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
3,80 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEPARTMENT STORE SRL-02321730067 |
|
5,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
55,60 |
12/01/2019 |
|
COPIE CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
|
12,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEPARTMENT STORE SRL-02321730067 |
|
40,30 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIALDE E CAPSULE-02481610992 |
|
23,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
665,29 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
|
36,28 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
59,90 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIALDE E CAPSULE-02481610992 |
|
25,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
59,51 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARO WALTER IND.-01324950995 |
|
183,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORTUNA SAS-03321250106 |
|
24,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROVVEDITORIA MARITTIMA SAN GIORGIO-02334330996 |
|
40,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S.C.S. Srl-01647900990 |
|
17,92 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour Express-12002340151 |
|
11,94 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
6,00 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA VASSALLO-00301900106 |
|
4,50 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA VASSALLO-00301900106 |
|
4,50 |
12/01/2019 |
|
MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-dl new tech-02455100996 |
|
4,99 |
12/01/2019 |