|
Abbonamento riviste |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRESS ABBONAMENTI-03864370964 |
|
117,70 |
20/07/2017 - 21/12/2017 |
|
MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRODET-02051900997 |
|
1,29 |
13/07/2017 |
ZCF2082463 |
PULIZIA LOCALI TEATRO DEL PONENTE (D,D, 2017-307.0.0.-107) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PULIRELLA SOC.COOP SOCIALE A R.L.-03302130103 |
|
810,00 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto carta-01267290995 |
|
3,60 |
17/12/2017 |
|
ACQUISTO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUNTO UFFICIO-03565780107 |
|
85,20 |
13/07/2017 - 13/12/2017 |
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROPA MARTINA-02238690990 |
|
4,50 |
31/07/2017 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sale etabacchi-02225420997 |
|
32,00 |
08/11/2017 |
|
ACQUISTO CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SARNI OIL-01396720714 |
|
50,00 |
04/12/2017 |
Z411FD3909 |
Affidamento allo Studio Ass. to PRD dell'incarico profession.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO PRD PAESE ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI-01949510992 |
-STUDIO PRD PAESE ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI-01949510992 |
3.000,00 |
26/01/2018 |
Z7811A9FB8 |
Affidamento alla soc. Edilcontrol s.r.l.della prestaz.relativa alle... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILCONTROL S.R.L.-02653970109 |
|
4.680,00 |
26/01/2018 |
Z8A209F81A |
MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO (D.D. 2017-307.0.0... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATCOM SRL-01084800315 |
|
535,09 |
29/01/2018 |
Z85209F9B2 |
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E AGENDE (D.D. 2017-307.0.0.-110) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
286,88 |
|
Z00209FA20 |
FORNITURA SEDIE PER UFFICI (D.D. 2017-307.0.0.-110) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
|
491,80 |
|
|
TRASFERTA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rossi Matteo Sas-03360650042 |
|
80,00 |
18/12/2017 |
|
Fornitura energia elettrica |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.-00934061003 |
|
278,65 |
29/01/2018 |
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP S.N.C. -02221550995 |
|
13,90 |
12/12/2017 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA 1-02247300995 |
|
3,30 |
13/12/2017 - 20/12/2017 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO BUS/TRENITALIA (D.D. 2017-307.0.0.-110) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
1.454,54 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tabaccheria da Ventu-VNTFNC64C25D969Y |
|
159,00 |
24/10/2017 - 18/11/2017 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEMPOFOSCO PRA SRL-01519920993 |
|
53,60 |
25/10/2017 - 30/10/2017 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
159,45 |
29/06/2017 - 07/12/2017 |
|
ACQUISTO ALIMENTARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-U FURNU DE UTRI-01844230593 |
|
4,00 |
04/12/2017 |
|
TRASFERTA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNA FINESTRA SUL LAGO-03639960131 |
|
45,00 |
06/12/2017 |
|
Acquisto ferro da stiro per Vespertine |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
49,90 |
27/10/2017 |
|
Acquisto ferro da stiro per Vespertine |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
49,90 |
27/10/2017 |
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIONSTAR-10494500019 |
|
13,90 |
30/10/2017 |
|
PRANZO PER TRASFERTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VANILLA GELATERIA-05248510967 |
|
2,80 |
17/10/2017 |
ZC1211F675 |
Acquisizione di servizi per la realizzazione del Convegno " Il... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
1.155,43 |
14/11/2017 - 18/01/2018 |
ZA41F831E4 |
PROGETTO ANNO SICURO TLECOMPAGNIA E TELESOCCORSO GIUGNO GENNAIO 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
|
390,00 |
01/07/2017 - 31/12/2017 |
ZA720BD97C |
2 PLASTIFICATRICI E 2 SCHERMI PER PROIEZIONE (D.D. 2017-307.0.0.-122) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C2 S.R.L.-01121130197 |
|
479,50 |
|
ZF320BDA5C |
SEDIE IMPILABILI SALA CONSILIARE PER IL PUBBLICO (D.D. 2017-307.0.0.-... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORPORATE EXPRESS S.R.L.-00936630151 |
|
540,98 |
|
Z3020BDABF |
TONER E MATERIALE INFORMATICO (D.D. 2017-307.0.0.122) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
655,73 |
|
|
MATERIALE TESSILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZANELLI FLORIANA-03386050102 |
|
8,00 |
21/11/2017 |
|
PRANZO PER TRASFERTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAR RISTORANTE VINERIA REALE-01303090052 |
|
24,00 |
18/07/2017 - 18/12/2017 |
|
Abbonamento riviste |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIRO EDITORE SPA-00507210326 |
|
59,00 |
18/07/2017 - 18/12/2017 |
|
MATERIALE TESSILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERCERIA ADA-02381710991 |
|
3,50 |
02/12/2017 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA SMILES-01649630991 |
|
49,00 |
24/07/2017 |
|
MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA-03318520107 |
|
37,70 |
04/07/2017 - 21/09/2017 |
|
PRANZO PER TRASFERTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHEF EXPRESS-00876120213 |
|
45,75 |
07/09/2017 - 29/11/2017 |
|
MATERIALE VARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DINELLI ROBERTO-03020400109 |
|
4,00 |
|
|
ACQUISTO CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Due Service-01779170990 |
|
21,00 |
13/12/2017 |
|
PRANZO PER TRASFERTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDOBAR-01283550109 |
|
10,00 |
18/10/2017 |
Z101E76AC4 |
Affidamento alla Società C.G. srl dell'incarico di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
12.231,52 |
04/05/2017 - 04/05/2019 |
Z5620EB4A7 |
Stampa pieghevoli per Convegno " Il Restauro del Sacro Catino... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
|
90,00 |
14/11/2017 - 17/01/2018 |
|
BOLLETTE ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ENEL ENERGIA-6655971007 |
|
563,60 |
17/07/2017 - 05/12/2017 |
Z081E85000 |
Affidamento al raggruppamento temporaneo di professionisti ing.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
27.640,23 |
10/05/2017 - 31/12/2017 |
Z1F20EF349 |
Servizio di grafica pieghevoli per Convegno " Il Restauro del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fucito Danilo, Genova-FCTDNL85L20C621J |
|
160,00 |
14/11/2017 - 21/12/2017 |
Z0F1F707DE |
Affidamento al Geom. Alessandro Nervo dell'incarico... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
6.064,87 |
24/07/2017 - 24/07/2019 |
Z0A212FFDD |
Servizio stampa Card Musei |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
|
140,00 |
07/12/2017 - 12/01/2018 |
Z4320CCE1F |
Servizio di pulizia straordinaria presso il Museo Galleria d'... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' LAVORATIVE SOC. CONS.COOP .SOC.onlus-01595760990 |
|
650,00 |
28/12/2017 - 09/03/2018 |