ZC4169458A |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA SULLA TAGLIERINA E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMA GROUP SRL-03472570104 |
|
476,50 |
15/12/2015 |
Z09173AF09 |
SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'AGENDA "GENOVA EVENTI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SAGEP EDITORI SRL-01712830999 |
|
|
15/12/2015 |
Z98172A798 |
SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO CONGRESSUALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDIMAN SRL-09837850156 |
|
|
15/12/2015 |
ZCD172A827 |
SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO CONGRESSUALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE CROMICHE DI DE ANDREIS P. E A. SNC-02236720997 |
|
|
15/12/2015 |
Z14172A750 |
SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO CONGRESSUALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXMEDIA SRL-05464330488 |
|
|
15/12/2015 |
ZC51679762 |
FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER E DI MATERIALE DI CONSUMO... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MYO SRL-03222970406 |
|
1,35 |
15/12/2015 |
ZDE172A7D5 |
SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO CONGRESSUALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADC GROUP SRL-03670830961 |
|
|
15/12/2015 |
Z4B172A869 |
SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO CONGRESSUALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TURNI PATRIZIA IND-TRNPRZ69R61F205E |
|
|
15/12/2015 |
Z1216BC3EL |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA DD2015-152.2.0.-260# |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOGEA DI AMBRA FRANCESCO & C. S.N.C. -02689810105 |
|
2,26 |
15/12/2015 |
Z6F16DA4EO |
Servizio di fornitura gadgets per progetto UE CreArt |
Acquisizione di servizi |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-Busini Srl, Colle di Val d'Elsa (Si)-00794460527 |
|
1.649,00 |
19/11/2015 - 15/12/2015 |
Z1C16C51D0 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI COPIATURA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI MARIO INDIV.-00923770101 |
|
4.848,48 |
15/12/2015 |
Z821799923 |
Rimborso spese trasporto opere BJCEM da Milano a Genova dicembre 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Stazione di servizio Q8 1569, Dorno Ovest (PV)-P.Iva 07496000154 |
|
50,00 |
11/12/2015 |
|
ACQ. STUCCO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA AVEC S.N.C.-00451800106 |
|
|
01/10/2015 |
Z771799A18 |
Rimborso spese trasporto opere BJCEM da Milano a Genova dicembre 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
19,00 |
11/12/2015 |
|
ACQ. SMALTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA AVEC S.N.C.-00451800106 |
|
|
07/10/2015 |
Z65167459F |
FORNITURA A MEZZO STAMPA DI MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI INFORMATIVA... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
|
2,25 |
15/12/2015 |
Z9A1799CAA |
Rimborso spese trasporto opere BJCEM da Milano a Genova dicembre 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rosso Fuoco, ristorante e griglieria di Hu Pietro, Milano.-P.Iva 11768860154 |
|
22,00 |
11/12/2015 |
|
ACQ. STUCCO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA AVEC S.N.C.-00451800106 |
|
|
13/10/2015 |
ZB81799DE3 |
Rimborso spese trasferta a Milano per BJCEM 3/4 dicembre 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
33,00 |
03/12/2015 - 04/12/2015 |
Z901799EDF |
Rimborso spese trasferta a Milano per BJCEM 3/4 dicembre 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano - c.f. 7140070967- |
|
4,00 |
03/12/2015 - 04/12/2015 |
Z4B1631DAB |
Fornitura di materiale idrotermosanitario per la squadra manutentiva... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
655,00 |
15/12/2015 |
Z4B1631DAB |
Fornitura di materiale idrotermosanitario per la squadra manutentiva... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
655,00 |
15/12/2015 |
Z4B1631DAB |
Fornitura di materiale idrotermosanitario per la squadra manutentiva... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
655,00 |
15/12/2015 |
Z4B1631DAB |
Fornitura di materiale idrotermosanitario per la squadra manutentiva... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
655,00 |
15/12/2015 |
Z4B1631DAB |
Fornitura di materiale idrotermosanitario per la squadra manutentiva... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
655,00 |
15/12/2015 |
Z4B1631DAB |
Fornitura di materiale idrotermosanitario per la squadra manutentiva... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
655,00 |
15/12/2015 |
Z4B1631DAB |
Fornitura di materiale idrotermosanitario per la squadra manutentiva... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
655,00 |
15/12/2015 |
Z4B1631DAB |
Fornitura di materiale idrotermosanitario per la squadra manutentiva... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
655,00 |
15/12/2015 |
Z361767A29 |
Ausili per alunni disabili |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CHINESPORT SPA-00435080304 |
|
3.841,00 |
01/02/2016 - 11/05/2016 |
ZE816F3C07 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PONTEGGI DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1,43 |
04/11/2015 - 31/12/2015 |
Z7F16F3C29 |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PONTEGGI DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
|
284,00 |
04/11/2015 - 31/12/2015 |
Z1616F3C4B |
FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PONTEGGI DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ditta Arturo Gallino e figlio di Gallino Giovanni e C.Snc-00245300108 |
|
442,00 |
04/11/2015 - 31/12/2015 |
ZEE166BC06 |
LAVORI RELATIVI ALL’APPALTO PER GLI INTERVENTI DI... |
Affidamento di lavori |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
-B.R.C. RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO S.P.A.-03164460101 |
17.700,00 |
15/11/2015 |
ZB6159F6C1 |
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA ACARATTERE... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
-CEMIP SRL COSTRUZIONI EDILI & MANUTENZIONE IMPIANTI PETROLIFERI-01195650104 |
32.786,86 |
15/12/2015 |
Z3B1700B57 |
FORNITURA DI TARGHE E SUPPORTI PER TARGHE FINALIZZATI ALLA CREAZIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Officine Bacigalupi Srl-01345280992 |
-Officine Bacigalupi Srl-01345280992 |
2,23 |
10/11/2015 - 31/12/2015 |
ZC21700A78 |
FORNITURA DI TARGHE E SUPPORTI PER TARGHE FINALIZZATI ALLA CREAZIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BICI PROMOZIONI E REGALI SRL-03400150102 |
-BICI PROMOZIONI E REGALI SRL-03400150102 |
1,58 |
10/11/2015 - 31/12/2015 |
Z0F16FC1B6 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CREMAZIONE ANNO 2015 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SO.CREM SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE-00952860104 |
-SO.CREM SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE-00952860104 |
5,46 |
17/11/2015 - 31/12/2015 |
Z42165734A |
SERVIZIO AUTOSPURGO |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DOCKS LANTERNA SPA-02315050100 |
|
275,00 |
16/12/2015 |
|
ACQ. CASSETTO STAGNO, CACCIAVITE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
|
21/10/2015 |
ZE9161BC25 |
SERVIZIO AUTOSPURGO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOCKS LANTERNA SPA-02315050100 |
|
685,00 |
16/12/2015 |
|
ACQ. RACCORDO PVC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
|
12/10/2015 |
ZBE167CB6C |
SERVIZIO PULIZIA |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE-00973310113 |
|
1,22 |
16/12/2015 |
|
ACQ. RACCORDO PVC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
|
08/10/2015 |
Z9E166F3EB |
ACQUISIZIONE DI SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PER IL MUNICIPIO BASSA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-F.& G. IMPIANTI AUDIOVISIVI DI FACCENDA DORIANA DITTA INDIV. -01713610994 |
1.035,00 |
22/10/2015 |
|
ACQ. LUCCHETTO,CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
|
28/10/2015 |
|
ACQ. TASSELLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
|
15/10/2015 |
Z0E16E721F |
SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-AMIU Bonifiche S.P.A.-01266290996 |
|
7,94 |
16/12/2015 |
|
ACQ. ASTE PER TENDE E GANCI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
|
29/10/2015 |
Z7112E9CDC |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PONTE RADIO E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SISTEL DATA -01327770127 |
-SISTEL DATA -01327770127 |
|
10/03/2015 - 10/03/2016 |
Z4B1631DAB |
Assegnazione all ditta Puppo di Gianfranco Taverna & C. S.a.s.... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PUPPO SAS DI G. TAVERNA E C.-03342940107 |
|
655,00 |
02/12/2015 - 31/12/2015 |