|
FICHER E VITI PER SQUADRA MANUTENTIVA MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIFALDI SERENA -02799120106 |
|
1,97 |
06/05/2021 |
|
LAMIERE PER GRIGLIE VIA VITALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-metalfer snc-01502360991 |
|
18,03 |
06/05/2021 |
|
COPIA CHIAVI BAGNO MUNICIPIO PER VACCINI FARMACIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
1,23 |
26/05/2021 |
|
MACCHINETTA ALZAVETRO PANDA MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTODEMOLIZIONI - VITTORIO MARTINI-03693180105 |
|
40,00 |
26/05/2021 |
|
TESTINA E FILO PER DECESPUGLIATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'UTENSILE PER FAR DA TE DI DAU GIANCARLO-02271430999 |
|
28,69 |
26/05/2021 |
8767210291 |
DD 2021 126.9.39 Assegnazione, ai sensi l’art. 36 c. 2 lett. a) del D... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS Srl-02541720351 |
|
32.400,00 |
24/05/2021 - 31/12/2021 |
|
FILO PER DECESPUGLIATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'UTENSILE PER FAR DA TE DI DAU GIANCARLO-02271430999 |
|
9,84 |
27/05/2021 |
|
MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO ECONOMATO - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
6,00 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
Z4331DC421 |
KIT SOSTANZE STUPEFACENTI PER REPARTO SICUREZZA URBANA DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SILMARC PHARMA SRL-01736770460 |
-SILMARC PHARMA SRL-01736770460 |
3.500,00 |
14/05/2021 - 25/05/2021 |
Z8E31DC4BC |
BUSTE DI SICUREZZA PER SOSTANZE STUPEFACENTI PER REPARTO SICUREZZA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RA.SE.T. SRL-04873851002 |
-RA.SE.T. SRL-04873851002 |
329,94 |
14/05/2021 - 25/05/2021 |
Z1B306D9FD |
servizio di Verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 dei... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EN3 s.r.l. -01745200764 |
|
6.765,47 |
06/05/2021 - 21/10/2021 |
ZF1316A15A |
Servizio di elaborazione viste fotorealistiche inerenti il progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Arch. Paolo Bartoletti-02191710991 |
|
3.000,00 |
20/05/2021 - 26/07/2021 |
Z8131C0514 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCINTILLA DEL SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Scintilla Soc. Coop. Sociale-00856930102 |
|
2.525,40 |
08/04/2021 |
Z3731C68C0 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E PROMOZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Georadio s.r.l.-14571251009 |
|
860,00 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI SNC-02721900104 |
|
100,00 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART SAS-00418830105 |
|
10,00 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
2,00 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
9,90 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
9,90 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
9,90 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
34,00 |
31/05/2021 |
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
1,50 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE CASSETTA P.S. ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
6,29 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAX SHOP-01338690991 |
|
0,90 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Visual Think snc, Genova-01423280997 |
|
30,00 |
31/05/2021 |
|
RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARPINO GOMME-11352961004 |
|
18,00 |
31/05/2021 |
ZE231D8904 |
28/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DEI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIOVANNA ROCCHI-02807661208 |
|
9.834,24 |
27/05/2021 - 07/12/2021 |
|
FERRAMENTA MONDO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
11,10 |
31/05/2021 |
|
FERRAMENTA MONDO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
8,40 |
31/05/2021 |
|
FERRAMENTA MONDO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
14,00 |
31/05/2021 |
|
FERRAMENTA MONDO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
15,00 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Visual Think snc, Genova-01423280997 |
|
4,50 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
22,30 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNOCOPY S.A.S.-03214810107 |
|
20,00 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
4,10 |
31/05/2021 |
ZF431DEDF4 |
29/2021 ACQUISTO DI VENTOSE CON MANICO E VUOTOMETRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.C. Srl-02359390362 |
|
170,84 |
26/05/2021 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINOLEUM GENOVA DI MERILDI LAURA-01348910991 |
|
9,20 |
31/05/2021 |
Z2831DD753 |
29/2021 bis ACQUISTO DI BOBINA DI PLURIBALL PER MOVIMENTAZIONE E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIGURE IMBALLAGGIO S.A.S. di BONI FABRIZIO & C.-02555750104 |
|
126,00 |
26/05/2021 - 14/06/2021 |
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
1,50 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
15,40 |
31/05/2021 |
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER UNION-03303930105 |
|
29,00 |
31/05/2021 |
Z7131E1529 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILLUMINA S.N.C. DI BELLI G. P. & C. DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ILLUMINA SNC DI GIAN PIERO BELLI E C.-00627290109 |
|
239,73 |
08/04/2021 |
Z7131E1529 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILLUMINA S.N.C. DI BELLI G. P. & C. DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ILLUMINA SNC DI GIAN PIERO BELLI E C.-00627290109 |
|
239,73 |
08/04/2021 |
8776235A39 |
DD 2021 126.0.49 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-TELECOM ITALIA S.P.A.-00488410010 |
|
20.000.000,00 |
17/05/2021 - 16/11/2022 |
|
Cartoncini bianchi e azzurri e nastro adesivo (n.2) per attività... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KM2 SRL-00397820101 |
|
33,11 |
22/05/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
13,80 |
01/06/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
18,60 |
01/06/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
4,80 |
01/06/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
4,80 |
01/06/2021 |
|
MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Idrocentro S.p.a. - via Tabarca 44-00539530048 |
|
4,00 |
01/06/2021 |