|
MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
3,01 |
13/02/2019 |
|
MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
2,09 |
13/02/2019 |
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
3,00 |
13/02/2019 |
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
46,80 |
13/02/2019 |
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
4,90 |
13/02/2019 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
3,00 |
13/02/2019 |
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tutto per la stampa-02335850992 |
|
12,49 |
13/02/2019 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINOLEUM GENOVA DI MERILDI LAURA-01348910991 |
|
7,00 |
13/02/2019 |
|
MATERIALE DI PLASTICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOGEGROSS S.P.A.-01226470993 |
|
7,69 |
13/02/2019 |
|
Taxi |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
-COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Soc. Coop. s.c.r.a.l. -00265900100 |
8,00 |
14/02/2019 |
|
Agenda |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-GIUNTI AL PUNTO S.P.A.-00977690239 |
4,88 |
14/02/2019 |
|
Timbri per Direzione Politiche delle Entrate |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
7,93 |
14/02/2019 |
|
Duplicato chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
9,84 |
14/02/2019 |
|
Trasformatore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Organizzazione Vart Sas-00418830105 |
7,38 |
14/02/2019 |
Z8A231B66D |
PROROGA FINO AL 31/03/2019 SERVIZIO TRASPORTO SALME/RESTI MORTALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GENERALE POMPE FUNEBRI S.P.A.-00287950109 |
|
500,00 |
12/02/2019 - 31/03/2019 |
|
FORNITURA MATERIALE DI IDRAULICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLORS S.A.S - MATERIALI EDILI-01177560990 |
|
12,70 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERCOOP L'AQUILONE- |
|
16,31 |
|
|
acquisto stufette per palazzo galliera |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
99,70 |
06/02/2019 - 11/02/2019 |
|
TRASFERTA BIT MILANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano-12883390150 |
|
9,00 |
11/02/2019 |
|
TRASFERTA BIT MILANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANZERA S.A.S. DI PANZERA GIANCARLO & C.-00642480156 |
|
7,60 |
11/02/2019 |
|
Rimborso acquisto n. 20 biglietti AMT servizio esterno - minute spese... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sismondini Stefano, tabaccheria n° 63, Genova-01727110999 |
|
30,00 |
14/02/2019 |
|
TRASFERTA BIT MILANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPASS GROUP ITALIA SPA-02979410152 |
|
9,10 |
11/02/2019 |
|
TRASFERTA BIT MILANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
7,00 |
11/02/2019 |
|
TRASFERTA BIT MILANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE GOLOSERIE SRL-10699670153 |
|
10,90 |
11/02/2019 |
|
TRASFERTA BIT MILANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fiera Milano Spa-13194800150 |
|
23,20 |
11/02/2019 |
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
1,23 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHEN XIANGTING-02262470996 |
|
5,25 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMANIA-03080080108 |
|
7,38 |
|
|
FORNITURA - TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
83,03 |
|
|
FORNITURA - TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
|
25,57 |
|
|
Marca,da bollo per pagamento contributo unificato |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
30,00 |
15/02/2019 |
|
1 lampada da tavolo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BASKO SPA-03552200101 |
8,11 |
15/02/2019 |
|
5 lampade da tavolo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BASKO SPA-03552200101 |
40,57 |
15/02/2019 |
|
ABBONAMENTO A RIVISTA SALE E PEPE PER BIBLIOTECA PODESTA' |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIRECT CHANNEL SPA-08696660151 |
|
26,80 |
15/02/2019 |
|
ACQUISTO FASCIATOIO PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DA BIMBO A BIMBO-02006740993 |
|
40,00 |
15/02/2019 |
|
Biglietti treno A/R Trasferta a Chiavari del 14/02/2019 (n. 1... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
12,60 |
15/02/2019 |
|
Biglietti treno A/R Trasferta a Chiavari del 14/02/2019 (n. 1... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
13,20 |
15/02/2019 |
|
Pranzo per trasferta a Chiavari del 14/02/2019 (n. 1 dipendente) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CAFFE' DELLE CARROZZE SNC-01026850998 |
6,23 |
15/02/2019 |
|
Biglietti treno A/R Trasferta a Chiavari del 14/02/2019 (n. 1... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
13,20 |
15/02/2019 |
|
Pranzo per trasferta a Chiavari del 14/02/2019 (n. 1 dipendente) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CAFFE' DELLE CARROZZE SNC-01026850998 |
8,20 |
15/02/2019 |
ZE82703C6C |
Servizio di Spedizione Massiva nr. 6500 buste relative alla modalità... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
|
2.494,30 |
13/02/2019 |
Z4D2703CCE |
Servizio di Stampa n. 100 Manisfesti informativi Elettorali |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
|
90,00 |
13/02/2019 |
|
Servizio Pubbliche Affissioni |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-APL AGENZIA PUBBLICITARIA LIGURE COOP. SOC.-02272190998 |
39.500,00 |
18/02/2019 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
3,20 |
18/02/2019 |
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
5,98 |
18/02/2019 |
|
BORSA PORTA DOCUMENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
11,90 |
18/02/2019 |
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
1,50 |
18/02/2019 |
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MD S.p.A.-03185210618 |
|
1,89 |
18/02/2019 |
Z4725F38ED |
Stampa volumi rassegna stampa 40 volumi e integrazione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARO WALTER IND.-FRRWTR81D11D9690 |
|
1.180,00 |
19/02/2019 |
|
MEDICINALI PER ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA MARTINELLI SNC-03342080102 |
|
9,99 |
19/02/2019 |