|
Rifornimento carburante auto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DISTRIBUTORE ESSO DI ALLOISIO G&M SAS-03466790106 |
|
8,20 |
07/03/2019 |
|
Chiavi per magazzino scuola da Verazzano |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
3,52 |
13/03/2019 |
|
Cestini per carta per uffici Piazza Duca degli Abruzzi 6 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
|
19,67 |
18/03/2019 |
|
Tessera autostrada ATS 51 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
50,00 |
25/03/2019 |
|
Bulloneria inox |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FABIO-01763160999 |
|
3,93 |
21/03/2019 |
|
Telaio e griglia per scaletta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
30,90 |
27/03/2019 |
|
Aletta parasole auto ATS 51 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA TRUCCO ATTILIO-01157460104 |
|
26,22 |
27/03/2019 |
|
Targhetta per Istituto Emiliani |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRD Srl-00733250096 |
|
35,25 |
28/03/2019 |
|
Contatore-misuratore acqua |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
13,93 |
28/03/2019 |
|
Chiavi uffici Via Pinasco |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI GANCIA GUIDO-01460050998 |
|
2,62 |
01/04/2019 |
|
Cartucce colorate per stampante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-prink -01938720990 |
|
39,67 |
09/04/2019 |
|
Gomma pedana disabili |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
36,07 |
09/04/2019 |
ZD527E8269 |
ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LA DITTA "EXETESIS S.R.L." DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
8.400,00 |
10/04/2019 - 26/05/2019 |
Z5627B14FA |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
2.999,98 |
11/04/2019 |
Z0A27E829A |
ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LA DITTA "NEXIVE S.P.A." DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
-NEXIVE SPA-12383760159 |
8.694,00 |
10/04/2019 - 26/05/2019 |
Z6D27E82D0 |
ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LA DITTA "SDA EXPRESS COURIER SPA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SDA EXPRESS COURIER-05714511002 |
-SDA EXPRESS COURIER-05714511002 |
409,84 |
10/04/2019 - 26/05/2019 |
|
FORNITURA - TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
123,00 |
|
Z74275A2FE |
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PER LA SEDE DI PIAZZA ORTIZ DEL CORPO... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIVEROLI SRL-02428030999 |
-DIVEROLI SRL-02428030999 |
600,00 |
22/03/2019 - 12/04/2019 |
Z0B2727360 |
FORNITURA DI 10 BERRETTI RIGIDI MASCHILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROYAL TROPHY SRL-02379150655 |
-ROYAL TROPHY SRL-02379150655 |
440,00 |
22/03/2019 - 31/12/2019 |
ZB927C4136 |
MANUTENZIONE ETILOMETRO DRAEGER MODELLO 7110MKIII MATR. ARJH0004... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-B.M. SERVIZI SRL-03084000128 |
-B.M. SERVIZI SRL-03084000128 |
574,00 |
11/04/2019 - 15/04/2019 |
ZA127C8E15 |
DISPOSITIVI VERIFICA BANCONOTE PER UFFICI DELLA DIREZIONE CORPO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERREBIAN SPA-02044501001 |
|
1.540,00 |
29/03/2019 - 15/04/2019 |
Z8925F4AB7 |
DISINFESTAZIONE LOCALE SEZ. OREGINA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO AMBIENTE SRL-02294450990 |
-ECO AMBIENTE SRL-02294450990 |
130,00 |
27/11/2018 - 10/04/2019 |
|
NASTRO BIADESIVO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
5,00 |
16/04/2019 |
|
DEODORANTI PER BAGNO ANAGRAFE MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
2,97 |
16/04/2019 |
Z1C278EC0C |
Tessuto ignifugo per la realizzazione di tende per gli edifici... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TENDE SRL-02255370997 |
|
815,10 |
26/04/2019 |
ZE827BDF16 |
ACCOGLIENZA GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL SAVOIA GENOVA SRL-12776020153 |
|
362,73 |
17/04/2019 |
Z572811A8B |
ACCOGLIENZA GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO 71 SRL-02406310991 |
|
294,55 |
03/04/2019 - 06/04/2019 |
Z1827D4F91 |
SOMMINISTRAZIONE PASTI - PROGETTO CREART |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LOS AMIGOS SRL-02045550999 |
|
200,00 |
13/03/2019 - 31/03/2019 |
Z6827C4CB7 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNUALE DEI CONDIZIONATORI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA RATEC SERVICE S.R.L.-01940470998 |
|
6.419,16 |
29/03/2019 - 23/09/2019 |
ZC427419D1 |
NOLEGGIO MINIBUS CON AUTISTA GENOVA CANNES |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIROCAR SRL-03346770104 |
|
1.200,00 |
12/03/2019 - 15/03/2019 |
Z2327988D9 |
Manutenzione locali siti al 21° e 22° piano del Matitone per la... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REKEEP SPA-02402671206 |
-REKEEP SPA-02402671206 |
6.500,00 |
17/04/2019 - 31/12/2019 |
Z08278E0C6 |
IMPLEMENTAZIONE CAMPAGNA INVERNALE NATALE CAPODANNO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mediaxchange Srl, Roma-06746640967 |
|
2.400,00 |
01/12/2018 - 31/12/2018 |
ZAA27EF743 |
Cucina elettrica per alloggio sociale del Municipio Levante di via... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CEGI SRL-02282790993 |
|
327,87 |
07/05/2019 |
Z622791C54 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ BF PARTNERS S.R.L. DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
38.000,00 |
18/04/2019 - 30/09/2019 |
Z9227D3C7C |
Acquisizione di materiale edile per squadra manutenzione civici... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
1.353,77 |
15/04/2019 - 31/12/2019 |
Z5B27D3D59 |
Acquisizione di materiale di utensileria per squadra manutenzione... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
1.329,77 |
15/04/2019 - 31/12/2019 |
Z4727D3CDC |
Acquisizione di materiale di ferramenta per squadra manutenzione... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
1.377,77 |
15/04/2019 - 31/12/2019 |
Z8C27D3ECA |
ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE DEI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
1.147,54 |
15/04/2019 - 31/12/2019 |
|
n. 20 biglietti AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
18/04/2019 |
|
Duplicato chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
3,69 |
18/04/2019 |
|
n. 1 biglietto AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
18/04/2019 |
Z8228066F1 |
REALIZZAZIONE ROLL UP CON STAMPA E STRUTTURA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.ZETA S.R.L.-00942200106 |
|
60,00 |
01/04/2019 - 18/04/2019 |
Z9127CD05D |
Boccagli monouso per etilometro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BERTAZZONI SRL-00188120349 |
|
1.300,00 |
18/04/2019 - 31/12/2019 |
Z8A27831FE |
ACCOGLIENZA GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POLLINI ELENA-PLLLNE80A57D284Q |
|
160,00 |
13/03/2019 - 15/03/2019 |
Z5427A8A31 |
ACCOGLIENZA GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POLLINI ELENA-PLLLNE80A57D284Q |
|
160,00 |
11/04/2019 - 13/04/2019 |
|
ACQUISTO RUBINETTO PER SCUOLA CESARE BATTISTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
18,00 |
19/04/2019 |
|
COLLA PER CERAMICA SCUOLA USO DI MARE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
12,00 |
19/04/2019 |
|
Riparazione gomma scooter |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GOMME MAGGI PAOLO-02971200106 |
|
8,20 |
19/04/2019 |
|
Copia chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
2,46 |
19/04/2019 |
|
Copia chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA STERI SNC GENOVA-02871010100 |
|
7,38 |
19/04/2019 |