|
SERVIZIO RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAROCCIA SNC-03708721000 |
|
13,09 |
04/07/2018 |
|
SERVIZIO RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NANA'-CAHORE SRL-07403671006 |
|
45,45 |
04/07/2018 |
|
SERVIZIO RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ASINO D'ORO MONTINA SRL-11221251009 |
|
10,91 |
04/07/2018 |
|
SERVIZIO RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BISTRO' 72 SRLS-14685741002 |
|
3,45 |
04/07/2018 |
|
ATTIVAZIONE IN APPLICAZIONE DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO AD AMIU... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
30.737,71 |
11/04/2018 - 31/12/2018 |
|
SERVIZIO RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAGARDERE FOOD SERVICE SRL -04269090272 |
|
3,09 |
04/07/2018 |
|
SERVIZIO RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NIKE 1 SRL -11723641004 |
|
3,64 |
04/07/2018 |
7439832795 |
Servizio ludico ricreativo estivo 2018 Municipi Mediolevante - Levante |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
|
39.850,00 |
04/07/2018 - 20/07/2018 |
ZF423BE3AB |
AMT - CAMPAGNE INFORMATIVE RISCHIO INCENDI-ALLUVIONE-NEVE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
13.900,00 |
04/07/2018 |
|
SERVIZIO RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour Express DiperDi srl-12002340151 |
|
19,79 |
04/07/2018 |
|
SERVIZIO RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAFFE' DEI MUSEI SAS DI CAVARETTA ANNA MARIA & C.-02712870100 |
|
50,00 |
04/07/2018 |
ZED23E42A7 |
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO FRA LA CIVICA AMMINISTRAZIONE E LA "... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.S. ONLUS-03051030108 |
-SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.S. ONLUS-03051030108 |
1.500,00 |
12/01/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTEDISEGNO SNC-02030620997 |
|
17,21 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carto & Shop - Genova-03855190108 |
|
4,92 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
40,16 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLIBRERIA GAGLIARDI-03415310105 |
|
7,38 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MBE Express Italia-02409550999 |
|
69,67 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S & H-03485030989 |
|
13,11 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA SCANAVINO-03851960108 |
|
53,44 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia Cairoli D.ssa Lucia Zucca & C s.n.c.-01427410996 |
|
27,13 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Foresta Lidia ferramenta-01681990998 |
|
2,95 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
4,92 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO FORNITURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA F.LLI VENTO-03626720100 |
|
8,20 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-No Problem Parking s.p.a. - Genova-03834671210 |
|
88,52 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIA MILANO PARKING-01578450205 |
|
31,15 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRANDI STAZIONI SPA-05129581004 |
|
20,49 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RADIO TAXI ROMA-01039321003 |
|
255,00 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAXI TORINO-11748300016 |
|
17,00 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENORD-06705490966 |
|
23,64 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AVM VENEZIA-03096680271 |
|
54,55 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade Star Fly, Milano-03593690963 |
|
13,64 |
04/07/2018 |
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTORADIO TASSI SOC.COOP. MILANO-03137090159 |
|
19,00 |
04/07/2018 |
|
FORNITURA TERRICCIO PER PIANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCA DI NOE' DI BERTAZZINI S.-02153790999 |
|
29,50 |
19/05/2018 |
ZDD2131D48 |
acquisto arredi per nuova sede Biblioteca Saffi ex Area Boero |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HARMONIE PROJECT SRL-02653490215 |
|
39.342,00 |
04/07/2018 |
|
FORNITURA FERRAMENTA VARIA E DUPLICATI CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BURLANDO & C. SAS-02715100109 |
|
62,00 |
26/01/2018 - 20/06/2018 |
|
FORNITURA MAPPE PER CANCELLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CEROSILLO SNC-00466350105 |
|
13,00 |
12/04/2018 |
|
FORNITURA RICAMBIO AUTOMEZZO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carfin S.p.A. P.-03859710109 |
|
30,00 |
16/01/2018 |
Z302409CB4 |
ETICHETTE REMOVIBILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
128,00 |
20/06/2018 - 30/06/2018 |
ZF42414E0D |
CANCELLERIA VARIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
100,60 |
20/06/2018 |
|
PRESSA A LEVA IN GHISA PER C.I. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA G. LANATA INCISORIA GENOVESE-01349050995 |
|
375,00 |
23/01/2018 - 19/02/2018 |
|
CARTA TERMICA PER ELIMNA CODE ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-XIDERA S.R.L.-04790470969 |
|
49,00 |
18/01/2018 - 19/02/2018 |
ZF42312960 |
NOLEGGIO COLONNINA EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-culligan bw s.r.l.-03663210106 |
|
57,00 |
06/04/2018 - 16/04/2018 |
ZF82345648 |
MANIFESTI COMMEMORAZIONE 25 APRILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUNTO ROSSO Sas-01622790994 |
|
150,00 |
20/04/2018 - 11/05/2018 |
Z0722B8ECD |
ANNO SICURO TELESOCCORSO E TELECOMPAGNIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
|
3.904,76 |
01/06/2018 - 31/05/2019 |
Z0F22F9673 |
ANNO SICURO TELESOCCORSO E TELECOMPAGNIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
|
200,00 |
01/04/2018 - 31/05/2019 |
Z8822F96B5 |
ANNO SICURO TELESOCCORSO E CUSTODIA CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP GUARDIANI GIURATI LUBRANI S.C.R.L.-80019090101 |
|
100,00 |
01/04/2018 - 31/05/2019 |
|
FORNITURA MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
12,80 |
04/01/2018 |
Z0421800B3 |
ANNO SICURO TELESOCCORSO E TELECOMPAGNIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
|
360,00 |
01/01/2018 - 31/03/2018 |
ZF2218011E |
ANNO SICURO TELESOCCORSO E CUSTODIA CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP GUARDIANI GIURATI LUBRANI S.C.R.L.-80019090101 |
|
180,00 |
01/01/2018 - 31/03/2018 |
|
FORNITURA MATERIALE EDILE. FERRAMENTA E IDRICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
474,74 |
25/01/2018 - 14/05/2018 |