ZD42A2341C |
MPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOC SRL-02429510213 |
|
2.000,00 |
28/10/2019 |
Z6B2A02EBE |
Servizio di supporto alla realizzazione della mostra #THOUSANDPEOPLE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COSTA EMANUELE-CSTMNL77A26D969R |
|
5.096,00 |
16/10/2019 - 25/10/2019 |
|
COLLA PER MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COLORI-03851310106 |
|
7,50 |
29/10/2019 |
Z1C29F39B7 |
Accoglienga blogger e giornalisti russi ospiti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA CITY HOTEL SRL-00356800102 |
|
1.963,64 |
11/10/2019 - 21/10/2019 |
Z1B2996EFA |
Servizio di supporto al LABTER Greenpoint |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Micchini Alice -MCCLCA89A41D969V |
|
4.350,00 |
15/10/2019 - 28/10/2019 |
|
Carta adesiva per tavoli Centro Civico di Quarto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA MINERVA AQUATTRO-02302000993 |
|
31,97 |
19/09/2019 |
|
Due Tessere VIACARD - ATS 51 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYCHEF RIST. COMM SPA-04628730964 |
|
100,00 |
03/10/2019 |
|
Picchetti gazebo per Scuola Chighizola |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DECATHLON -11005760159 |
|
8,30 |
19/06/2019 |
|
Batteria autovettura di servizio PANDA DZ487FB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTODEMOLIZIONI NADALI S.A.S.-01120870108 |
|
8,20 |
05/07/2019 |
|
Lavaggio autovettura di servizio PANDA EB614PW |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSERVICE S.N.C. DI Angelo Gulisano & C.-03542200104 |
|
10,66 |
10/07/2019 |
|
Curva idraulica |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
2,95 |
10/09/2019 |
|
Barre filettate zincate per palco municipale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
5,04 |
20/09/2019 |
|
Profilo metallico per montaggio palco municipale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-metalfer snc-01502360991 |
|
6,56 |
20/09/2019 |
|
Diluente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FANELLI ROSSI STEFANO-02343520991 |
|
3,28 |
04/10/2019 |
|
Profili acciaio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-metalfer snc-01502360991 |
|
6,56 |
09/10/2019 |
|
Rubrica telefonica |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAX SHOP S.a.s. di Zhao Zhouming-02585740992 |
|
3,52 |
07/10/2019 |
|
Assi per wc |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
|
24,57 |
15/10/2019 |
|
Duplicati chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA S.A.S. - Via Orlando 11 R-02543620997 |
|
22,13 |
18/10/2019 |
|
Cartoncini Bristol colorati |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KM2 SRL-00397820101 |
|
21,97 |
05/10/2019 |
|
Tavole legno e fermi per asilo Scrigno |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
15,25 |
10/10/2019 |
|
Legname |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAIL SNC-02723990103 |
|
26,43 |
21/10/2019 |
|
30 biglietti autobus AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sartori Ilaria Rivendita 241-01622590998 |
|
45,00 |
21/10/2019 |
|
Carta adesiva per tavoli Centro Civico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDEA CASA S.N.C. -02142430996 |
|
12,30 |
21/10/2019 |
|
Rondelle per Scuola da Verrazzano |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
0,82 |
01/10/2019 |
|
Tubo valsir per scarico e curve |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
7,30 |
14/10/2019 |
|
Bombola schiuma e raccordi Scuola Gioiosa Bavari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
16,39 |
14/10/2019 |
|
Bulloneria per canestri palestra Scuola da Verrazzano |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
6,39 |
28/09/2019 |
|
Mappa porta Vigili Urbani Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
3,93 |
02/10/2019 |
|
Due biglietti integrati AMT/Trenitalia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,20 |
28/10/2019 |
|
Duplicato chiave Organi Istituzionali |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CASALINGHI DI BOERO ANGELO-01264810100 |
|
1,23 |
29/10/2019 |
Z0428B692A |
Servizio di raccolta ed elaborazione dati per app progetto UE Forget... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rimondi Daniela, Genova.-RMNDNL73A62I480C |
|
3.848,00 |
05/06/2019 - 29/10/2019 |
Z722A4168F |
COOKING SHOW PESTO AL MORTAIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S&C SRL-03572430100 |
|
136,36 |
29/10/2019 |
Z0929E8DEA |
CENA PER GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S&C - Ristorante I Tre Merli-03572430100 |
|
509,09 |
29/10/2019 |
Z4D2A1B38F |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECHE CERVETTO E GALLINO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ditta Mondadori Retail-11022370156 |
|
3.000,00 |
30/10/2019 - 31/12/2019 |
Z9D2A38B28 |
AUMENTO ENTRO LA MISURA DEL QUINTO CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-SARBA SPA-00227660362 |
|
1.100,00 |
26/10/2019 - 31/12/2019 |
|
DUPLICATO CHIAVI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
3,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
Z9729BB949 |
SERVIZIO DI CATERING - PROGETTO EUROPEO TOURISM FRIENDLY CITIES |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE SCRL ONLUS-03464190101 |
|
975,00 |
30/10/2019 |
|
DUPLICATO CHIAVI NOTTURNA ORTIZ CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
2,80 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
CD PER INFORTUNISTICA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDIAWORLD-02630120166 |
-MEDIAWORLD-02630120166 |
27,99 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
CHIAVI USB UFFICIO SICUREZZA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAFFO LINEA UFFICIO SNC-00190180992 |
-RAFFO LINEA UFFICIO SNC-00190180992 |
39,80 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
FORNITURA MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENTIVA E VOLONTARIATO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
53,80 |
17/07/2019 - 09/08/2019 |
|
MARCHE DA BOLLO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVENDITA TABACCHI N.539 SCIFANO FRANCESCA-03840320109 |
-RIVENDITA TABACCHI N.539 SCIFANO FRANCESCA-03840320109 |
6,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
REVISIONE BATTERIA AUTO SINDACO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GT MOTOR SPA-03386970101 |
-GT MOTOR SPA-03386970101 |
36,60 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO SPA-01743040063 |
|
8,13 |
19/08/2019 |
|
CHIAVI MANETTE UFF. ARMERIA POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIACOMO ROSSI & C. ARMERIA-00096100106 |
-GIACOMO ROSSI & C. ARMERIA-00096100106 |
140,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
FORNITURA DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BURLANDO & C. SAS-02715100109 |
|
2,00 |
29/07/2019 |
|
CHIAVI ELETTRONICHE P.LE MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEAM SRL-01079680995 |
-TEAM SRL-01079680995 |
95,16 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
FORNITURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO AUTOVETTURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAGANO AUTORICAMBI SAS-02733470104 |
|
10,00 |
05/07/2019 |
|
FORNITURA MATERIALE EDILE PER SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
8,70 |
28/08/2019 |
|
FORNITURA VENTILATORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICA GEST S.R.L.- SOC.UNIP. RISPARMIO CASA-11392351000 |
|
119,40 |
16/07/2019 |