Procedure

CIG Oggetto Attività contrattuale Procedura di scelta del contraente Aggiudicatari Partecipanti / invitati Importo di aggiudicazione Tempi di completamento
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -SACCHI GIUSEPPE SPA-00689730133 4,10 19/08/2019
CAVO INFORM. SALA CONFERENZE CORPO POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Organizzazione Vart sas-00418830105 -Organizzazione Vart sas-00418830105 19,00 30/06/2019 - 30/09/2019
BATTERIA E ACCESSORI MACCHINA FOTO INFORTUNISTICA CORPO POLIZIA... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -ATTICOM SRL-01553370998 -ATTICOM SRL-01553370998 83,90 30/06/2019 - 30/09/2019
ACCERSSORI TELEFONIA COMANDO CORPO POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -CENTRO IL TERMINAL-01873030470 -CENTRO IL TERMINAL-01873030470 20,00 30/06/2019 - 30/09/2019
PALETTI FERMAPORTE COMANDO CORPO POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 -BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 19,75 30/06/2019 - 30/09/2019
TANICHE REP. AMBIENTE CORPO POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -BEST SHOPP SRL-02175020995 -BEST SHOPP SRL-02175020995 17,88 30/06/2019 - 30/09/2019
Z192A356E9 FORNITURA 6 BAULETTI E 6 PARABREZZA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -BALDINI SNC-02514190103 550,91 17/10/2019 - 31/12/2019
DUPLICATO CHIAVI DISTRETTO 8 CORPO POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -ZUNINO ANDREA-02002380992 -ZUNINO ANDREA-02002380992 11,00 30/06/2019 - 30/09/2019
CUSTODIE TELEFONI COMANDO CORPO POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -BEST SHOPP SRL-02175020995 -BEST SHOPP SRL-02175020995 41,30 30/06/2019 - 30/09/2019
SARTORIA MAGAZZ. VESTIARIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -SARTORIA DI ZHOU JIANXIN-02269170441 -SARTORIA DI ZHOU JIANXIN-02269170441 24,00 30/06/2019 - 30/09/2019
ZFA29FAD70 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -GARBARINO SIMONA-GRBSMN65R51D969J 1.200,00 01/10/2019 - 31/12/2019
SPESA PER CANONE RAI AEROPORTO - PRIMO SEMESTRE Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -RAI - Radio Televisione IT. Spa-06382641006 208,42 30/10/2019
Z852A6C80C SPESA PER SERVIZI DI PERNOTTAMENTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -MARIANI VINCENZO IND-00021830104 327,27 30/10/2019
Z3E2A1CAF8 Servizio di analisi di Destination Reputation Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FTOURISM & MARKETING-JRQJSO64P20Z131C 38.800,00 24/10/2019 - 29/10/2019
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -CELLINI PASTICCERIA-02407640990 63,00 30/10/2019
CARBURANTE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -STAZIONE SERVIZIO IP-02453530996 10,00 30/10/2019
copie chiavi e minuteria ferramenta Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 13,80 30/10/2019
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -BEST SHOPP SRL-02175020995 15,83 30/10/2019
LAVAGGIO VETTURA DI SERVIZIO Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -AUTOLAVAGGIO LE TORRI-02512230109 15,00 30/10/2019
MATERIALE INFORMATICO Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -MEDIAWORLD-02630120166 376,97 30/10/2019
MATERIALE INFORMATICO Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -COMPUTER UNION-03303930105 200,00 30/10/2019
TONER STAMPANTE SALA EMERGENZE PC Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -MIPS INFORMATICA SPA-03311300101 151,28 30/10/2019
CAVI COLLEGAMENTO PER SALA EMERGENZE PC Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 30,00 30/10/2019
MATERIALE INFORMATICO Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LEO'S COMPUTER S.R.L.-03755880105 40,00 30/10/2019
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -UNIONSTAR-10484500019 2,90 30/10/2019
VIAGGI URBANI GENOVA Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 6,00 30/10/2019
PEDAGGI AUTOSTRADALI Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 7,20 30/10/2019
copie chiavi e minuteria ferramenta Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 14,75 30/10/2019
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -CABIATI S.A.S. FORNIUTE EDILI -02719260107 91,90 30/10/2019
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Ferramenta Spallarossa S.a.S. -00107390106 13,80 30/10/2019
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -IL FERRAMENTA-01493980997 1,60 30/10/2019
VITTO VOLONTARI PC GRUPPO GENOVA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 126,99 30/10/2019
FERRAMENTA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -VACCHI DI BARIO MARCO-02005630997 33,00 30/10/2019
FERRAMENTA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 5,50 30/10/2019
RICAMBI IDRAULICA GRUPPO GENOVA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -RENATO PARODI S.A.S.-02502990100 7,50 30/10/2019
FERRAMENTA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -AGRARIA GRASSO E FIGLI SNC-02715170102 7,50 30/10/2019
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LIDL ITALIA SRL-02275030233 47,42 30/10/2019
VITTO VOLONTARI PC GRUPPO GENOVA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -MAC DONALD'S-09499510155 22,60 30/10/2019
8071265A93 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IL “CONSORZIO MERCATO... Acquisizione di servizi 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE -CONSORZIO MERCATO ORIENTALE-01956180994 107.447,15 01/01/2019 - 31/12/2019
Z6329E8EA4 affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera A della... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.120,38 31/10/2019
ZE52996F7F Servizio di supporto al progetto Labter Greenpoint. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Piersantelli Nicoletta, Genova.-PRSNLT73R50D969X 5.750,00 15/10/2019 - 04/11/2019
ZB82A52277 Stampa n. 1500 cartine formato A3 per evento Ghost Tour del 31... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -MEL PRINT s.r.l.-02018880993 200,00 31/10/2019 - 04/11/2019
Z8329D005F Servizio di riparazione dei remi da galeone. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Le Forcole di Saverio Pastor Ind., Dorsoduro (VE)-03319370270 2.495,00 24/09/2019 - 04/11/2019
ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE VITTIME ALLUVIONE 2011 Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -I FIORI DI PINO-01997760994 50,00 04/11/2019
TRASFERTA ATS 46 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 7,80 04/11/2019
TRASFERTA ATS 46 RIMBORSO BENZINA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -STAZIONE DI SERVIZIO ENI-02263260990 20,00 04/11/2019
Z9C29024D0 Incarico prof.le Coordinatore della Sicurezza interventi urgenti non... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -NORBIATO ROBERTO-02468370990 4.827,50 04/11/2019
Z782A3BC03 PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE DEGLI... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -CENTRO ITALIANO DI ECCELLENZA SULLA LOGISTICA INTEGRATA - 00754150100 39.500,00 04/11/2019 - 04/12/2020
Z6C28B7291 Incarico prof.le Coordin. della Sicurezza lavori demolizione... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -SIGNORELLI EVASO MONCALVO INGEGNERI ASSOCIATI-02074570991 14.810,44 04/11/2019
ZA528B752F Affidam. servizio di trasloco e lavorazione archivio documentale del... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -SILVESTRI SRL-01266210994 3.200,00 04/11/2019
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