|
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SACCHI GIUSEPPE SPA-00689730133 |
|
4,10 |
19/08/2019 |
|
CAVO INFORM. SALA CONFERENZE CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Organizzazione Vart sas-00418830105 |
-Organizzazione Vart sas-00418830105 |
19,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
BATTERIA E ACCESSORI MACCHINA FOTO INFORTUNISTICA CORPO POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTICOM SRL-01553370998 |
-ATTICOM SRL-01553370998 |
83,90 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
ACCERSSORI TELEFONIA COMANDO CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO IL TERMINAL-01873030470 |
-CENTRO IL TERMINAL-01873030470 |
20,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
PALETTI FERMAPORTE COMANDO CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
19,75 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
TANICHE REP. AMBIENTE CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
17,88 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
Z192A356E9 |
FORNITURA 6 BAULETTI E 6 PARABREZZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BALDINI SNC-02514190103 |
|
550,91 |
17/10/2019 - 31/12/2019 |
|
DUPLICATO CHIAVI DISTRETTO 8 CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZUNINO ANDREA-02002380992 |
-ZUNINO ANDREA-02002380992 |
11,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
CUSTODIE TELEFONI COMANDO CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
41,30 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
SARTORIA MAGAZZ. VESTIARIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SARTORIA DI ZHOU JIANXIN-02269170441 |
-SARTORIA DI ZHOU JIANXIN-02269170441 |
24,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
ZFA29FAD70 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARBARINO SIMONA-GRBSMN65R51D969J |
|
1.200,00 |
01/10/2019 - 31/12/2019 |
|
SPESA PER CANONE RAI AEROPORTO - PRIMO SEMESTRE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAI - Radio Televisione IT. Spa-06382641006 |
|
208,42 |
30/10/2019 |
Z852A6C80C |
SPESA PER SERVIZI DI PERNOTTAMENTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARIANI VINCENZO IND-00021830104 |
|
327,27 |
30/10/2019 |
Z3E2A1CAF8 |
Servizio di analisi di Destination Reputation |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FTOURISM & MARKETING-JRQJSO64P20Z131C |
|
38.800,00 |
24/10/2019 - 29/10/2019 |
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CELLINI PASTICCERIA-02407640990 |
|
63,00 |
30/10/2019 |
|
CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE SERVIZIO IP-02453530996 |
|
10,00 |
30/10/2019 |
|
copie chiavi e minuteria ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
|
13,80 |
30/10/2019 |
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
15,83 |
30/10/2019 |
|
LAVAGGIO VETTURA DI SERVIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOLAVAGGIO LE TORRI-02512230109 |
|
15,00 |
30/10/2019 |
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDIAWORLD-02630120166 |
|
376,97 |
30/10/2019 |
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER UNION-03303930105 |
|
200,00 |
30/10/2019 |
|
TONER STAMPANTE SALA EMERGENZE PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIPS INFORMATICA SPA-03311300101 |
|
151,28 |
30/10/2019 |
|
CAVI COLLEGAMENTO PER SALA EMERGENZE PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
30,00 |
30/10/2019 |
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEO'S COMPUTER S.R.L.-03755880105 |
|
40,00 |
30/10/2019 |
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIONSTAR-10484500019 |
|
2,90 |
30/10/2019 |
|
VIAGGI URBANI GENOVA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
30/10/2019 |
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
|
7,20 |
30/10/2019 |
|
copie chiavi e minuteria ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
14,75 |
30/10/2019 |
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CABIATI S.A.S. FORNIUTE EDILI -02719260107 |
|
91,90 |
30/10/2019 |
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Spallarossa S.a.S. -00107390106 |
|
13,80 |
30/10/2019 |
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA-01493980997 |
|
1,60 |
30/10/2019 |
|
VITTO VOLONTARI PC GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
|
126,99 |
30/10/2019 |
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VACCHI DI BARIO MARCO-02005630997 |
|
33,00 |
30/10/2019 |
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
5,50 |
30/10/2019 |
|
RICAMBI IDRAULICA GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RENATO PARODI S.A.S.-02502990100 |
|
7,50 |
30/10/2019 |
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGRARIA GRASSO E FIGLI SNC-02715170102 |
|
7,50 |
30/10/2019 |
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
|
47,42 |
30/10/2019 |
|
VITTO VOLONTARI PC GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAC DONALD'S-09499510155 |
|
22,60 |
30/10/2019 |
8071265A93 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IL “CONSORZIO MERCATO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CONSORZIO MERCATO ORIENTALE-01956180994 |
|
107.447,15 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
Z6329E8EA4 |
affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera A della... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.120,38 |
31/10/2019 |
ZE52996F7F |
Servizio di supporto al progetto Labter Greenpoint. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Piersantelli Nicoletta, Genova.-PRSNLT73R50D969X |
|
5.750,00 |
15/10/2019 - 04/11/2019 |
ZB82A52277 |
Stampa n. 1500 cartine formato A3 per evento Ghost Tour del 31... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
200,00 |
31/10/2019 - 04/11/2019 |
Z8329D005F |
Servizio di riparazione dei remi da galeone. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Le Forcole di Saverio Pastor Ind., Dorsoduro (VE)-03319370270 |
|
2.495,00 |
24/09/2019 - 04/11/2019 |
|
ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE VITTIME ALLUVIONE 2011 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I FIORI DI PINO-01997760994 |
|
50,00 |
04/11/2019 |
|
TRASFERTA ATS 46 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
7,80 |
04/11/2019 |
|
TRASFERTA ATS 46 RIMBORSO BENZINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE DI SERVIZIO ENI-02263260990 |
|
20,00 |
04/11/2019 |
Z9C29024D0 |
Incarico prof.le Coordinatore della Sicurezza interventi urgenti non... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NORBIATO ROBERTO-02468370990 |
|
4.827,50 |
04/11/2019 |
Z782A3BC03 |
PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE DEGLI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ITALIANO DI ECCELLENZA SULLA LOGISTICA INTEGRATA - 00754150100 |
|
39.500,00 |
04/11/2019 - 04/12/2020 |
Z6C28B7291 |
Incarico prof.le Coordin. della Sicurezza lavori demolizione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIGNORELLI EVASO MONCALVO INGEGNERI ASSOCIATI-02074570991 |
|
14.810,44 |
04/11/2019 |
ZA528B752F |
Affidam. servizio di trasloco e lavorazione archivio documentale del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SILVESTRI SRL-01266210994 |
|
3.200,00 |
04/11/2019 |