|
MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA DI BENEDETTO GRAZIA-02802990107 |
-FERRAMENTA DI BENEDETTO GRAZIA-02802990107 |
24,00 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
67363969D4 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MTX s.r.l. 04343730281-04343730281 |
|
34.869,27 |
10/10/2018 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL DISTRIBUTORE Q8 PV 0036-04495361000 |
-SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL DISTRIBUTORE Q8 PV 0036-04495361000 |
10,00 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA-02327650103 |
-CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA-02327650103 |
68,55 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
DUPLICATO CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
1,50 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
TESTO PER CONCORSO VIGILE URBANO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIE FELTRINELLI SRL-04628790968 |
-LIBRERIE FELTRINELLI SRL-04628790968 |
39,00 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TELEPASS S.P.A.-09771701001 |
-TELEPASS S.P.A.-09771701001 |
1,00 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM FAGE SRL-03380980106 |
-EKOM FAGE SRL-03380980106 |
9,95 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
MATERIALI DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
28,32 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
RIPARAZIONE STIVALI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CALZOLAIO 2.0-02314970993 |
-IL CALZOLAIO 2.0-02314970993 |
32,00 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
DUPLICATO CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAI DA TE "SAN VINCENZO" SNC-02277120107 |
-FAI DA TE "SAN VINCENZO" SNC-02277120107 |
2,00 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
DUPLICATO CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIMI FERRAMENTA s.n.c.-02778200101 |
-AIMI FERRAMENTA s.n.c.-02778200101 |
1,50 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FYY IT TECH-10274080968 |
-FYY IT TECH-10274080968 |
23,90 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI FERROVIARI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
21,80 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
MATERIALI DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-mondo convenienza-05372901008 |
-mondo convenienza-05372901008 |
210,00 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUERW DIRECT-10300910964 |
-SUERW DIRECT-10300910964 |
34,95 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAMPOW-IT- |
-RAMPOW-IT- |
254,85 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
|
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUNVALLEYTEK-IT-03600740124 |
-SUNVALLEYTEK-IT-03600740124 |
89,90 |
27/12/2017 - 30/09/2018 |
7528448FCF |
DD 2018-126.9.0.-52 Assegnazione alla società “Power.”, a seguito di... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-POWER S.R.L.-03631400102 |
-POWER S.R.L.-03631400102 |
79.835,00 |
01/09/2018 - 31/08/2020 |
ZD424A04D1 |
ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A PRESSO LA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI SRL-00923770101 |
-ARIONI SRL-00923770101 |
362,00 |
18/09/2018 - 31/12/2018 |
Z2324AA10C |
DISINFESTAZIONE LOCALI SEZIONE SAN MARTINO DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA BIOTECNICA SNC-02552570109 |
-LA BIOTECNICA SNC-02552570109 |
280,00 |
26/01/2018 - 11/07/2018 |
Z6A24EBBA3 |
ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DA "ARM... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
2.813,00 |
20/09/2018 - 31/12/2018 |
Z8024EC969 |
LASER SCANNER PER IL REPARTO INFORTUNISTICA DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEOREMA SRL -08379270153 |
-TEOREMA SRL -08379270153 |
21.290,00 |
27/09/2018 - 11/10/2018 |
ZAE251A579 |
INTEGRAZIONE A FAVORE DI BENEFICIARI SIA E REI, DI SERVIZI DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-LA COMUNITA' SOC. COOP. SOCIALE-01124610104 |
|
4.457,44 |
11/10/2018 |
76009820C7 |
ULTERIORI INTERVENTI ENTRO IL SESTO QUINTO CONTRATTUALE DELLA 1... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-C. E M.E. Costruzioni e Manutenzioni Edili di Pruzzo M. & C. SNC-00516040102 |
|
6.557,38 |
11/10/2018 - 25/10/2018 |
Z012463735 |
PETTORINE IDENTIFICATIVE PER LA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-GPM SAS DI POIRE' LUCA-01685240994 |
-GPM SAS DI POIRE' LUCA-01685240994 |
780,00 |
27/07/2018 - 31/12/2018 |
Z782526F9A |
PONTE MORANDI - ORDINI URGENTI GENERI DI CONFORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ipercoop-00103220091 |
|
2.496,41 |
12/10/2018 |
Z5825271C3 |
PONTE MORANDI - ORDINE GENERI DI CONFORTO URGENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVIERCARTA-00909650095 |
|
1.851,76 |
12/10/2018 |
|
Marca da bollo per Ufficio Contenzioso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
30,00 |
12/10/2018 |
ZEF24F62DE |
DD 2018/126.11.56 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA.-02897010969 |
|
247,89 |
12/10/2018 - 23/10/2018 |
ZC9254758D |
Fornitura materiale di ferramenta - 55 metri di fune in acciao per... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA E COLORI MARSALA SNC-02774020107 |
|
73,95 |
11/10/2018 - 22/10/2018 |
Z5125079E0 |
Sostituzione dell'apparecchiatura ABB che effettua la... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-ASTER-AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SPA-03825030103 |
|
3.700,82 |
27/09/2018 - 31/07/2019 |
Z36247D390 |
Realizzazione di una attività formativa sull'uso degli strumenti... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-WORDS S.A.S. DI DI PAOLO SERGIO & C.-03609710102 |
|
1.550,00 |
25/09/2018 - 15/01/2019 |
Z7A24E5419 |
FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO URBANO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MACAGI SRL-01065270421 |
|
5.188,00 |
05/10/2018 - 31/12/2018 |
752698260A |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA SCOPA MERAVIGLIANTE ONLUS (... |
Acquisizione di servizi |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-COOP SOCIALE LA SCOPA MERAVIGLIANTE-02358350102 |
|
133.972,80 |
01/09/2018 - 31/12/2018 |
|
Acquisto materiale di ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
25,85 |
|
|
Fornitura di maeriale di cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G. & G. GROSSISTA GIOCATTOLI SRL-02889880106 |
|
9,00 |
|
Z0E24F2348 |
INTEGRAZIONE A FAVORE DI BENEFICIARI SIA E REI DI SERVIZI DI SOSTEGNO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-rti la comunita/saba/AUXILIUM-80014990107 |
|
1.863,35 |
01/11/2018 - 31/12/2018 |
Z4F25156EC |
DD 2018/126.11.63 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-INFORDATA S.P.A.-00929440592 |
|
955,70 |
17/10/2018 - 30/11/2018 |
ZCC24904B8 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLA DOTT.SSA SIMONA GARBARINO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARBARINO SIMONA-GRBSMN65R51D969J |
|
1.200,00 |
16/10/2018 |
|
Duplicato chiavi per Uffici Municipali |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
41,00 |
17/10/2018 |
|
BIGLIETTI AMT E INTEGRATI TRENITALIA |
Acquisizione di forniture |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
|
84,20 |
17/10/2018 |
|
MARCHE BOLLO PER TRIBUNALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
81,00 |
17/10/2018 |
|
MATERIALE PER STAMPANTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
165,60 |
17/10/2018 |
|
MATERIALE VARIO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
149,00 |
17/10/2018 |
|
TIMBRI PER UFFICI MUNICIPALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
10,00 |
17/10/2018 |
|
BIGLIETTI TRENO E PEDAGGI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
10,90 |
17/10/2018 |
|
MATERIALE ELETTRICO E PILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
17,87 |
17/10/2018 |
|
CASSETTA PORTAVALORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
10,00 |
17/10/2018 |
ZDB24B29E7 |
DD 2018-126.9.0.-53 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA’ EX LIBRIS ITALY S.R.L... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ex libris italy s.r.l.-0222852031 |
|
3.114,66 |
03/09/2018 - 02/11/2018 |