|
TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATAF GESTIONI SRL-06109950482 |
|
1,36 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
19,55 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express SPA-00876120213 |
|
49,41 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYCHEF RIST. COMM. S.P.A.-04628730964 |
|
56,91 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLOTTI EGIDIO S.R.L.-01947550990 |
|
38,61 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
ZF32678AC8 |
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLOTTI EGIDIO S.R.L.-01947550990 |
|
500,00 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
605,17 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
Z46241CFA3 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
18.300,00 |
15/10/2018 - 15/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COLORSYSTEM-02017290996 |
|
248,52 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
36,56 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLORS S.A.S - MATERIALI EDILI-01177560990 |
|
43,44 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
10,90 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
377,62 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
37,54 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI DI EDOARDO MINGUCCI & C. SNC-02721900104 |
|
440,98 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
24,63 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
Acquiasto alimentari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ARSENALE S.A.S.-01152580997 |
|
7,79 |
15/01/2019 |
|
biglietti di viaggio bus e integrati Amt Trenitalia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
26,10 |
11/07/2018 - 19/11/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
32,79 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-figli di P. De Magistris - Genova-00334590106 |
|
16,48 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia Cairoli D.ssa Lucia Zucca & C s.n.c.-01427410996 |
|
8,20 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
Acquisto alimentari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ARSENALE S.A.S.-01152580997 |
|
7,79 |
15/01/2019 |
ZEA24B7A6C |
TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
664,03 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
POSTEGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIA MILANO PARKING-01578450205 |
|
2,46 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
Duplicazione chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
2,46 |
15/01/2019 |
|
POSTEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PORTOFINO MARE SRL-02534950999 |
|
14,75 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
Acquisto fotocamera + memory card |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
|
79,42 |
15/01/2019 |
|
RIFORNIMENTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PORCILE SAS-02317440994 |
|
40,00 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
Acquisto ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
4,10 |
15/01/2019 |
|
Duplicati chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G3 SYSTEM DI EROS GIANNOTTA-01633440993 |
|
2,13 |
15/01/2019 |
|
Acquisto alimentari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ARSENALE S.A.S.-01152580997 |
|
6,97 |
15/01/2019 |
|
ricarica telefonica ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TELECOM ITALIA S.P.A.-00488410010 |
|
10,00 |
|
|
Acquisto alimentari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ARSENALE S.A.S.-01152580997 |
|
6,97 |
15/01/2019 |
|
parcheggio (trasferta Ats) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-APCOA PARKING ITALIA-01176050217 |
|
1,00 |
|
|
biglietto di viaggio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATP ESERCIZIO SRL-02115960995 |
|
3,00 |
|
|
pranzi in trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
68,58 |
21/08/2018 - 19/12/2018 |
|
BIGLIETTI PER TRASFERTE ASSISTENTI SOCIALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
597,25 |
01/06/2018 - 31/12/2018 |
|
NOTIFICHE TRIBUNALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRIBUNALE DI GENOVA-80044550103 |
|
324,00 |
01/06/2018 - 31/12/2018 |
|
pranzo in trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Autogrill Nuova Sidap-01621850039 |
7,00 |
|
|
pedaggi autostradali in trasferta (ATS) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
252,50 |
02/07/2018 - 22/11/2018 |
|
ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIONSTAR-10484500019 |
|
14,00 |
24/09/2018 |
|
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VOLMARKET-0105021400997 |
|
4,50 |
19/10/2018 |
|
NASTRI LUTTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WENG ALLAN-01469660995 |
|
7,00 |
14/08/2018 - 17/08/2018 |
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FELCI SNC-02863500100 |
|
10,00 |
29/11/2018 |
ZBE25BD2F8 |
SERVIZI INTELLETTUALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SABATINI LUCA-SBTLCU70H20D969V |
|
18.000,00 |
15/01/2019 |
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Busellato-01498100997 |
|
18,00 |
21/11/2018 |
ZA325C7455 |
SERVIZI INTELLETTUALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLICKUTILITY TEAM S.R.L.-02512681202 |
|
5.737,70 |
15/01/2019 |
Z0825C6FD0 |
Clone of SERVIZI INTELLETTUALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLICKUTILITY TEAM S.R.L.-02512681202 |
|
4.098,36 |
15/01/2019 |
ZB8258CCBE |
acquisto di 16 pistole per la Polizia Locale di Genova |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARMERIA LA CONTEA-02102130990 |
|
8.524,58 |
15/11/2018 |
ZD225B4936 |
SERVIZI MANUTENTIVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AXEL NIELSEN LABORATORIO DI RESTAURO-03171050101 |
|
39.500,00 |
15/01/2019 |