Z2E1F7A541 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORE Sezione Sampierdarena |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA RATEC SERVICE S.R.L.-01940470998 |
-NUOVA RATEC SERVICE S.R.L.-01940470998 |
145,50 |
25/07/2017 - 06/10/2017 |
|
SERRATURA PER UFFICIO SCUOLE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
02/08/2017 |
|
CARTUCCIA MISCELATORE PER LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PATTONO SRL-00944700103 |
|
02/08/2017 |
Z291F4C835 |
FORNITURA 30 FONDINE PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORNITURE NATALE S.R.L.-03475650614 |
-FORNITURE NATALE S.R.L.-03475650614 |
1.950,00 |
17/07/2017 - 31/07/2017 |
Z9C1F91DFD |
SPESA PER VISUAL TOUR 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOC SRL-02429510213 |
|
292,79 |
03/08/2017 |
Z441F93C32 |
ACQUISTO MATERIALE PER AMBULATORIO MEDICINA DEL LAVORO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDVET SRL-02367210735 |
|
|
|
Z731F2D0DA |
ACQUISIZIONE DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPAF SaS - Via Chieri 66 Carmagnola (To)-01052390018 |
|
1.840,00 |
18/07/2017 - 30/09/2017 |
Z571F28E7A |
ACQUISIZIONE ATTRAVERSO MEPA DI CONSIP PRESSO LA DITTA "COCCATO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COCCATO & MEZZETTI Srl-01045500038 |
-COCCATO & MEZZETTI Srl-01045500038 |
1.275,00 |
05/07/2017 - 31/08/2017 |
Z351E95917 |
FORNITURA MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO AD USO SQUADRA MANUTENTIVA... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PUPPO SAS DI G. TAVERNA E C.-03342940107 |
|
3.688,52 |
24/07/2017 - 31/12/2017 |
ZA61E9582C |
FORNITURA MATERIALE DI UTENSILERIA AD USO SQUADRA MANUTENTIVA DEL... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
819,67 |
24/07/2017 - 31/12/2017 |
Z7F1E9567C |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA AD USO SQUADRA MANUTENTIVA DEL... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
1.639,35 |
27/07/2017 - 31/12/2017 |
ZEA1F0196B |
REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA DA POSIZIONARE LUGNO IL LITORALE DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRD Srl-00733250096 |
|
471,00 |
28/07/2017 |
ZC31F53D7B |
centro servizi per la famiglia per il mese di luglio 2017 - Municipio... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-rti la comunita/saba/AUXILIUM-80014990107 |
|
31.726,28 |
01/07/2017 - 31/07/2017 |
ZC01F39617 |
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) - MUNICIPIO LEVANTE PERIODO DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS-02079350274 |
|
8.701,14 |
01/07/2017 - 31/07/2017 |
Z2E1F503AC |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA ROSSI CARLO-01427800998 |
|
682,79 |
26/07/2017 - 31/12/2017 |
Z8C1F5EDD9 |
SPESA PER TRADUZIONE IN LINGUE DIVERSE DEL MODIFICATO REGOLAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORTIUM EDUCATIONAL CONSULT. DI SUZANNE BRANCIFORTE IND-BRNSNN61A62Z404D |
|
|
07/08/2017 |
ZF11F5ED9E |
SPESA PER TRADUZIONE IN LINGUE DIVERSE DEL MODIFICATO REGOLAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALLIANCE FRANCIASE DE GENES-95096670104 |
|
|
07/08/2017 |
Z191F5EE3A |
SPESA PER TRADUZIONE IN LINGUE DIVERSE DEL MODIFICATO REGOLAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GOETHE-ZENTRUM GENUA-03828480107 |
|
|
07/08/2017 |
Z5B1F5ED63 |
SPESA PER TRADUZIONE IN LINGUE DIVERSE DEL MODIFICATO REGOLAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZANETTE VIRGINIA-00703860106 |
|
|
07/08/2017 |
Z471F66C5C |
SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
|
700,00 |
08/08/2017 |
Z6D1F66BD1 |
SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAPURRO RICEVIMENTI SRL-00264970062 |
|
2.400,00 |
08/08/2017 |
ZA01F56221 |
SPESA PER ATTIVITA' DI MARKETING SU MERCATO INTERNAZIONALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ENIT-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO-01591590581 |
|
800,00 |
08/08/2017 |
ZA81F3BBBE |
SPESA PER VISITE GUIDATE PRESSO BOTTEGHE STORICHE E GESTIONE IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP.GE COOPERATIVA A RESP.LIMITATA-870870102 |
|
2.400,00 |
08/08/2017 |
ZDB1F3A43B |
SPESA PER VISITE GUIDATE PRESSO BOTTEGHE STORICHE E GESTIONE IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALGRAPHY SRL-03341540106 |
|
2.880,00 |
08/08/2017 |
ZDD1C8B1CB |
SPESA PER VISITE GUIDATE PRESSO BOTTEGHE STORICHE E GESTIONE IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
1.391,00 |
08/08/2017 |
ZEF1F65DD5 |
Servizio di noleggio WC chimici evento CRESTA. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sangoi Andrea-SNGNDR84H27D969F |
|
2.720,00 |
20/07/2017 - 07/08/2017 |
ZD21DCF669 |
Servizio di gestione circuito editoriale tramite manifesti cm 100x140... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WIDE Srl, Torino-10255090010 |
|
4.000,00 |
16/03/2017 - 03/08/2017 |
Z221EAA831 |
SERVIZIO DI SFALCIO E SIMILARI SU AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Cooperativa Alta Valle Sturla-02232760104 |
|
1.885,25 |
07/07/2017 - 29/12/2017 |
Z8B1EC022A |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE E NERE... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
- GENOVA IMPIANTI S.N.C.-01163930991 |
|
2.295,08 |
13/07/2017 - 31/10/2017 |
|
N. 20 BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
08/08/2017 |
|
N. 1 BIGLIETTO AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
08/08/2017 |
|
N. 20 BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
08/08/2017 |
|
N. 1 BIGLIETTO AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
08/08/2017 |
|
ACQUISTO TESTO GIURIDICO "TRIBUTI LOCALI 2017" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
68,90 |
08/08/2017 |
ZF51E82DD5 |
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE IMPIANTISTICA IDRICA ED ELETTRICA |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CEMA SRL-01018550994 |
|
16.393,44 |
08/08/2017 |
|
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GESTITI DALL'AZIENDA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
40.909,09 |
05/07/2017 - 31/12/2017 |
Z381D5E22D |
SERVIZIO DI CREMAZIONE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE DI EURO 17.000 IVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SO.CREM SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE-00952860104 |
-SO.CREM SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE-00952860104 |
13.934,43 |
04/07/2017 - 31/12/2017 |
Z141F0F72C |
MANUTENZIONE EDILE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PRESENTI SUL... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C. E M.E. Costruzioni e Manutenzioni Edili di Pruzzo M. & C. SNC-00516040102 |
|
12.295,08 |
09/08/2017 |
ZB31EEF88E |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
|
|
01/06/2017 - 31/07/2017 |
|
PILE PER CONDIZIONATORE ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LINDA MEI S.A.S.-02147820993 |
|
10/08/2017 |
|
SPILLO GALLEGGIANTE CARBURATORE LIBERTY |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DITTA OLCESE DI G.SALMONI E F.BOTTINO & C. SAS-01202430102 |
|
10/08/2017 |
|
BENZINA PER TAGLIAERBA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AGIP-02258310990 |
|
10/08/2017 |
|
bombola CO2 Erogatore Acqua microfiltrata |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DITTA AEGOA SRL-02127000996 |
|
10/08/2017 |
70908892B7 |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI GARA INFORMALE... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-Primavera Sas -03650600103 |
|
15.401,05 |
06/07/2017 - 31/08/2017 |
7090893603 |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI GARA INFORMALE... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-02391680069 |
|
3.191,92 |
06/07/2017 - 31/08/2017 |
709089687C |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI GARA INFORMALE... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SHERWOOD COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO-01569500992 |
|
3.268,87 |
06/07/2017 - 31/08/2017 |
ZCA1F9F362 |
REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA DA POSIZIONARE LUNGO IL LITORALE DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRD Srl-00733250096 |
|
418,50 |
10/08/2017 - 30/12/2017 |
7090900BC8 |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI GARA INFORMALE... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-02391680069 |
|
7.447,92 |
06/07/2017 - 31/08/2017 |
7090904F14 |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI GARA INFORMALE... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SOC. COOP. ALTA VALLE STURLA-02232760104 |
|
8.503,10 |
06/07/2017 - 31/08/2017 |
7090909338 |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI GARA INFORMALE... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SHERWOOD COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO-01569500992 |
|
6.992,57 |
06/07/2017 - 31/08/2017 |