Z6C213E150 |
SMALTIMENTO DI N. 121 TONNELLATE DI MATERIALE IN DISUSO DD 2017-152.2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giuseppe Santoro s.r.l.-Giuseppe Santoro s.r.l.-03406600100 |
|
|
13/12/2017 - 31/12/2017 |
726474620D |
DD 2017 126.9.0. 80 Acquisizione dalla società “POWER s.r.l.”,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POWER S.R.L.-03631400102 |
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7269787204 |
DD 2017 126.0.0. 81 Acquisizione dalla società “GoaDev s.r.l.”,... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-GOADEV S.R.L.-01817860990 |
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17/11/2017 - 16/11/2018 |
6611366FCD |
DD 2017 126.9.0. 82 PON METRO - ASSE 1 “Agenda Digitale Metropolitana... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-Maggioli S.p.A.-02068400405 |
|
|
|
Z5C20BA8D6 |
Tende e tessuto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UPM MODENA -00941030363 |
|
11.700,00 |
07/12/2017 - 18/04/2018 |
Z411FA7A0A |
CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E IL DOTT. CLAUDIO FOTI PER IL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CLAUDIO FOTI-FTOCLD51H19L219N |
|
23/11/2017 - 31/12/2017 |
ZAB201739C |
FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-UMBERTO GIORGI GARDEN SNC-01011060991 |
|
6.786,21 |
16/11/2017 - 31/12/2017 |
Z8720C0BB0 |
DD 2017 126.9.0. 84 Acquisizione dalla società “Poste italiane S.p.A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
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01/12/2017 - 30/09/2020 |
Z792086573 |
DD 2017 126.9.0. 77 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ “GT50 s.r.l.” DELLA... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-GT50 SRL-10707081005 |
|
740,00 |
01/12/2017 - 30/09/2020 |
Z06208F013 |
trasferta ass. Serafini Elisa - Roma 3 novembre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
152,00 |
03/11/2017 |
Z8D208F02F |
trasferta ass. Vinacci - Milano 16-17 ottobre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
165,00 |
16/10/2017 - 17/10/2017 |
ZB2208F05A |
trasferta cons. delegato Maresca Roma 26 settembre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
161,90 |
26/09/2017 |
Z21208F07D |
trasferta ass. Vinacci - Gaeta 18-19-20 ottobre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
537,51 |
18/10/2017 - 20/10/2017 |
ZD4208F0B1 |
viaggio istituzionale ass. Campora per trasferta a Rimini - 8/9/10... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
240,00 |
08/10/2017 - 10/10/2017 |
ZE6209F66D |
servizio taxi per sindaco Bucci mese ottobre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
144,00 |
01/10/2017 - 30/10/2017 |
Z4D20EC9C2 |
servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALICE TORDO-TRDLCA76H54D969D |
|
3.040,00 |
01/11/2017 - 30/12/2017 |
ZB420ECA11 |
fornitura biglietti da visita per gruppo consiliare PD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ATA AZ. TIPOGRAFI ASSOCIATI SRL-02871140105 |
|
213,50 |
30/11/2017 - 30/12/2017 |
Z9B20F2174 |
trasferta ass.Viscogliosi - Roma 20 novembre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
155,26 |
20/11/2017 |
Z3A20F21C8 |
trasferta ass. vinacci - milano 22 novembre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
148,14 |
22/11/2017 - 22/12/2017 |
|
Spese viaggio per artista partecipante a residenza artistica a... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lufthansa Linee Aeree Germaniche-00477950588 |
|
|
20/11/2017 - 01/12/2017 |
|
Servizio prenotazione volo aereo per artista partecipante residenza... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Opodo spa-05822991005 |
|
|
20/11/2017 |
|
Spese viaggio per due artisti partecipanti a residenza artistica a... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lufthansa Linee Aeree Germaniche-00477950588 |
|
|
30/11/2017 - 30/12/2017 |
|
Servizio prenotazione voli aerei per due artisti partecipanti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-eDreams srl-12952780158 |
|
|
20/11/2017 |
Z2520F2201 |
trasferta ass. Vinacci - Roma 23 novembre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
60,00 |
23/11/2017 |
ZB020F2236 |
trasferta ass. Piciocchi - Roma 22 novembre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
152,40 |
22/11/2017 |
Z5C2018D61 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
658,00 |
01/12/2017 - 31/12/2017 |
7282400A95 |
DD 2017 126.9.0. 86 Acquisizione dalla società “NRG Consulting s.n.c... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-NRG CONSULTING SNC-01534350994 |
|
11.760,00 |
01/12/2017 - 30/09/2018 |
ZAB201739C |
ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-UMBERTO GIORGI GARDEN SNC-01011060991 |
|
512,20 |
01/12/2017 - 31/12/2017 |
ZD820F93F1 |
fornitura manifesti per gruppo consiliare PD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ATA AZ. TIPOGRAFI ASSOCIATI S.R.L.-02871140105 |
|
483,12 |
27/11/2017 |
ZF1210A172 |
libri per assessore Serafini |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Libreria Giuridica di A. Terenghi-03747760100 |
|
36,00 |
29/11/2017 - 30/11/2017 |
ZE420C8CAF |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SACCHI GIUSEPPE SPA-00689730133 |
|
1.842,00 |
29/11/2017 - 31/12/2017 |
ZA6211B169 |
scanner per archivio segreteria organi istituzionali |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAGENET srl-07302760967 |
|
486,76 |
04/12/2017 - 31/12/2017 |
728443169F |
DD 2017 126.9.0. 87 Assegnazione alla società “Netribe DMU s.r.l.” di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NETRIBE DMU S.R.L.-02702150356 |
|
|
01/12/2017 - 31/12/2017 |
Z1D212A1F5 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE GIOCO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Nober SRL -03205050044 |
|
2.005,00 |
11/12/2017 - 31/12/2017 |
ZE9212209D |
Servizi informatici per il Gruppo Partito democratico del Comune di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE SRL-01655130993 |
915,00 |
14/12/2017 - 31/12/2017 |
ZD4214033A |
servizio taxi per sindaco bucci novembre 2017 a roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
288,00 |
01/11/2017 - 30/11/2017 |
72843850AB |
DD 2017 126.9.0 88 Acquisizione dalla società “Bassilichi S.p.A.” di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bassilichi s.p.a-03615460486 |
|
|
|
ZCD20C3711 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER GLI... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-BENE S.R.L.-02026350997 |
|
4.850,00 |
21/12/2017 - 31/12/2017 |
|
FOTOCOPIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANGELI EMILIA CENTRO SERVIZI PAL. GIUSTIZIA-00762220101 |
|
|
22/12/2017 |
|
FOTOCOPIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANGELI EMILIA CENTRO SERVIZI PAL. GIUSTIZIA-00762220101 |
|
|
22/12/2017 |
ZE41D9BCCE |
DD 2017 126.0.0. 70 Rinnovo annuale di n. 1 licenza “Adobe In Design... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD- |
|
|
11/10/2017 - 10/10/2018 |
|
Acquisto cavo e spinotto per amplificatore - Capodanno 2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT-02310140104 |
|
7,20 |
21/12/2017 |
|
Rimborso spese trasferta a Torino dipendente Settore Musei - 14... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATAP - Tronco A21 TO-PC-00486040017 |
|
13,40 |
14/12/2017 |
|
Rimborso spese trasferta a Torino dipendente Settore Musei - 14... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.T.I.V.A. SPA-00955370010 |
|
3,80 |
14/12/2017 |
|
Rimborso spese trasferta a Torino dipendente Settore Musei - 14... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
13,40 |
14/12/2017 |
Z522128DED |
SPESA PER EVENTO "SFIACCOLATA AL PORTO ANTICO" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
- MICCO ELIO - PROFESSIONISTA-MCCLEI58L05D969M |
|
1.040,00 |
22/12/2017 |
Z5420263E8 |
LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALL FENSTER S.R.L. -02338200104 |
|
29.558,25 |
13/12/2017 - 31/12/2017 |
Z171AF9D43 |
AUMENTO 6/5 ALLA DITTA RAO COMMERCIALE SRL |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-RAO COMMERCIALE Srl-01521070993 |
|
2.187,14 |
29/08/2017 - 05/12/2017 |
ZA61AF9D91 |
AUMENTO 6/5 ALLA DITTA PISTONE GIROLAMO SRL |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PISTONE GIROLAMO SRL-02446110104 |
|
808,10 |
24/07/2017 - 05/12/2017 |
6873636FDA |
INCREMENTO SESTO QUINTO CONTRATTUALE- lavori di manutenzione... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Impresa di COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL-02266620968 |
|
38.548,39 |
07/12/2017 - 06/01/2018 |