|
CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
|
6,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
RICAMBI MOTOCICLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA OLCESE DI G.SALMONI E F.BOTTINO & C. SAS-01202430102 |
|
25,70 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
SILICONE E RICAMBI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.I.M.E. SRL-00273620104 |
|
48,80 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
|
TONER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINTER SERVICE DI LAN CIAN PAN GIANNI-03625120104 |
|
7,40 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
CARTELLONI SEGNALETICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COE SEGNALETICA DI ANDREA CAVASSA-CVSNDR65S14D969M |
|
16,88 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA EURO-02426850182 |
|
3,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
SERRATURE E CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BURLANDO & C. SAS-02715100109 |
|
33,00 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
|
MATERIALE ELETTRICO E CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
26,96 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
|
PORTATESSERE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SCAGNO SAS-02903780100 |
|
3,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
SERRATURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
26,76 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
SACCHETTI DI PLASTICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL MERCATINO Y.F. DI WU YONGFU-04246360269 |
|
3,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
STAMPE DA FILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAMPADIVINA-FRRWTR81D11D969O |
|
26,95 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
TIMBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SCARABOCCHIO SNC-02162830992 |
|
20,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
85,99 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BUSELLATO LUIGI SNC-00143500106 |
|
33,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
LIBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIA GIURIDICA SNC-03747760100 |
|
78,30 |
07/07/2014 - 28/11/2014 |
|
CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GESTIONE EUROPA SPA-11352961004. |
|
5,00 |
07/07/2014 - 15/10/2014 |
|
COLLA E MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
33,62 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
|
PICCOLA FERRAMENTA E CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
52,79 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS' UFFICIO SNC-01289180992 |
|
118,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
CHIAVI E PICCOLA FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PODESTA' GIOVANNI FERRAMENTA-00027020106 |
|
21,00 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
|
TRASFORMATORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
|
29,80 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
Z971213F76 |
SPESA PER PROGETTO CAT MED |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CISALPINA TOURS SPA-00637950015 |
|
125,00 |
03/12/2014 |
|
ROTELLA METRICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'UTENSILE PER FAR DA TE DI DAU GIANCARLO-02271430999 |
|
15,00 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
|
BATTERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATURN-02630120166 |
|
4,98 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
|
PILE, TELECOMANDO SBARRA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
|
21,50 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
CHIAVE TAPPO BENZINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROCCA GAETANO SAS-03839970104 |
|
2,00 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
6,82 |
17/04/2014 - 15/10/2014 |
|
OLIO AUTO, ACCESSORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI SRL-02627590108 |
|
27,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
RICEVUTE POSTALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
20,25 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
18,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
PILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PERSI PAOLA-03651540100 |
|
4,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
CHIAVE AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
|
10,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
RIPARAZIONE BATTERIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADESSO STEFANO-01570130995 |
|
20,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERMERCATO SISA ALIMENTAR SHOPPING SAS-02594160109 |
|
5,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
MARCHE DA BOLLO, PILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHI RIVENDITA 66 TRAVERSO A -01696820990 |
|
10,55 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
TESTINE PER CAVALLETTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INTO THE MUSIC SRL-02126990999 |
|
10,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
PILE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
|
2,99 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
TELEFONO CORDLESS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDIA WORLD -02630120166 |
|
17,99 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
ZC50FB8098 |
SERVIZIO "CALL WEB" PER IL RILASCIO COPIE INCIDENTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
7.377,04 |
01/07/2014 - 31/12/2014 |
ZD30FFC7A1 |
TELECAMERE PER REPARTO RIMOZIONI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME SRL-01012980106 |
-DIME SRL-01012980106 |
669,04 |
17/07/2014 - 31/10/2014 |
Z131017259 |
STAMPA OLOGRAMMI PER UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Errebian Spa-05883740481 |
|
436,80 |
18/07/2014 - 29/08/2014 |
ZAF1038B88 |
SEDUTE OPERATIVE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COSMET ARREDAMENTI-03740090109 |
|
900,00 |
01/08/2014 - 17/09/2014 |
Z061038D0B |
RIPARAZIONE SEDUTE OPERATIVE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORMA E FUNZIONE SAS -01893480994 |
-FORMA E FUNZIONE SAS -01893480994 |
450,00 |
01/08/2014 - 02/10/2014 |
Z5B10567F3 |
TARATURA DI FONOMETRI, CALIBRATORI E ANALIZZATORE DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACERT DI PAOLO ZAMBUSI -04566850287 |
|
1.607,25 |
01/09/2014 - 25/09/2014 |
Z0010568EA |
TARATURA DI ANEMOMETRO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALLEMANO METROLOGY SRL-07227830010 |
|
320,00 |
01/09/2014 |
Z6B1056857 |
MANUTENZIONE FONOMETRO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRUEL & KJAER ITALIA SRL-00873650154 |
-BRUEL & KJAER ITALIA SRL-00873650154 |
464,00 |
01/09/2014 - 19/09/2014 |
Z94107C97A |
INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO E NUOVA LINEA ELETTRICA PER IL CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROCAMPORA DI CAMPORA A. E C. SNC-03620270102 |
|
4.800,00 |
09/09/2014 - 19/09/2014 |
Z4B108072E |
MONTAGGIO, SMONTAGGIO E STOCCAGGIO PNEUMATICI PER AUTO DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POLONI GOMME SRL-03257600100 |
-POLONI GOMME SRL-03257600100 |
887,21 |
16/09/2014 |
ZEB10427E9 |
ACCESSORI PER PALMARI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELECTRONIC SERVICE -02636030104 |
|
188,00 |
07/10/2014 |