|
PILE MINISTILO RICARICABILI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
7,99 |
01/01/2021 - 31/03/2021 |
|
DUPLICATO CHIAVI UFFICIO OGGETTI RINVENUTI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
54,90 |
01/01/2021 - 31/03/2021 |
|
Duplicato chiave segreteria OO.II. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA IL PARADISO DELLA BRUGOLA - GABRIELE ALESSIO-02093360994 |
|
1,31 |
16/03/2021 |
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Fresa a percussione e mandrino per fresa |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
22,79 |
19/03/2021 |
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Bostik, legname e copripavimento gomma bollo nero |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
38,48 |
22/03/2021 |
|
Rete |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
8,61 |
25/03/2021 |
|
Duplicati chiavi per Museo Navale Pegli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINI FRANCESCO-00418530101 |
|
13,52 |
08/01/2021 |
|
Acquisto agenda per funzionario MEI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRUPPO CGS SRL-03855190108 |
|
11,06 |
11/01/2021 |
|
Acquisto batterie e lampadine |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-la carica s.a.s. di rodolfo bracco & c. -02327420994 |
|
14,34 |
08/01/2021 |
|
Duplicati chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA STERI SNC GENOVA-02871010100 |
|
2,62 |
25/11/2020 |
|
Materiale per confezionamento teca deposito |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
31,14 |
07/01/2021 |
ZC7310DD36 |
SMALTIMENTO ARCHIVIO CARTACEO REPARTO CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS-02689670103 |
-COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS-02689670103 |
220,00 |
19/03/2021 - 01/04/2021 |
|
Acquisto nuova serratura porta Pegli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCOBALENO iMPIANTI-01504180991 |
|
32,79 |
26/01/2021 |
|
Acquisto viterie per costruzione teche deposito |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
4,09 |
12/01/2021 |
|
Acquisto materiali ferramenta vari per costruzione teche deposito |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
4,51 |
13/01/2021 |
|
Acquisto listelli in legno per costruzione teche deposito |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
58,67 |
29/01/2021 |
|
Trasporto urbano Direttore |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Soc. Coop. s.c.r.a.l. -00265900100 |
|
9,09 |
04/09/2020 |
Z6A31166E7 |
SERVIZIO DI IDEAZIONE CREATIVA E SVILUPPO GRAFICO PER CAMPAGNA DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOC SRL-02429510213 |
-DOC SRL-02429510213 |
11.050,00 |
22/03/2021 - 10/10/2021 |
|
Ospitalità/ristorazione comitato MEI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CRICCA di Marino Innocenzia e C. Sas-02437410992 |
|
42,27 |
05/02/2021 |
|
Acquisto lampade di emergenza per bagni |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
125,29 |
15/02/2021 |
|
Trasporto materiali per costruzione teche deposito |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Genova Car Sharing srl-01405760990 |
|
13,55 |
29/01/2021 |
|
Acquisto sacchetti di carta per omaggi ai visitatori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CARTAIO-03186770107 |
|
6,15 |
26/02/2021 |
|
Acquisto sacchetti di carta per omaggi ai visitatori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CARTAIO-03186770107 |
|
12,30 |
10/03/2021 |
8564516E2C |
Affidamento diretto all’Impresa Tassistro Gianbruno S.r.l. con sede... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TASSISTRO GIANBRUNO SRL-03121880102 |
|
38.942,35 |
|
|
Acquisizione stucco idraulico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUPPO S.A.S. DI STEFANO TAVERNA & C. -03342940107 |
|
4,10 |
29/03/2021 |
Z0D312C16F |
SERVIZI DI AGENZIA DI VIAGGI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEOPOLDA TRAVEL DI POLVANI GIULIA MARIA-PLVGMR34M42A390Q |
|
5.249,38 |
01/01/2021 - 10/04/2021 |
|
ACQUISTO TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
285,00 |
02/04/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE MERCERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
82,13 |
02/04/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
71,68 |
02/04/2021 |
|
ACQUISTO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
4,26 |
02/04/2021 |
|
CHIUSURA CASSA ECONOMALE SETTORE PROTEZIONE CIVILE - 1 TRIMESTRE 2021 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
766,30 |
03/04/2021 |
Z3A311C2E0 |
FORNITURA DI STRISCE ADESIVE RINFRANGENTI DI COLORE BLU E BIANCO PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIGITAL LINE WEB S.R.L.-01710910991 |
-DIGITAL LINE WEB S.R.L.-01710910991 |
177,60 |
24/03/2021 - 06/04/2021 |
Z5330FB342 |
Materiale Edile Vario in Utilizzo e Gestione Ufficio Tecnico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
296,02 |
03/04/2021 - 14/04/2022 |
Z972F926F0 |
Servizio Rimozione Trasporto e Smaltimento Materiali Magazzino Via... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SINCRO SOCIETA' COOPERATIVA-02223070992 |
|
1,60 |
22/03/2021 - 03/05/2021 |
ZOC31141CD |
IRISCO-servizio di stampa ed imbustamento certificazioni redditi del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IRISCO SRL-06153390486 |
|
1.539,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
|
COPRISEDILE PER SEDIA COA - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-shandongligefushi youxlangongsi- |
-shandongligefushi youxlangongsi- |
10,99 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
SACCHETTI MAGAZZINO VESTIARIO - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
-CARTA STADIO-02871700106 |
58,00 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
ZDE2F31953 |
ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020- 302.0.0.-66 E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
181,97 |
08/04/2021 |
ZA830D20BE |
Fornitura di nr.42 cuscinetti ignifughi per le sedute presso l’... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEND&DIVANI S.R.L. UNIPERS.-02712330998 |
|
3.400,00 |
25/03/2021 - 29/06/2021 |
Z883134D75 |
16/2021 ACQUISTO COPPIA DI ILLUMINATORI A LED CON RELATIVI STATIVI DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Il fotoamatore Srl-01345780504 |
|
502,75 |
06/04/2021 - 04/05/2021 |
Z773109D7D |
AFFIDAMENTO A FEELMS di GABRIELE CANU, AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FEELMS di GABRIELE CANU -01519790099 |
|
2.800,00 |
08/04/2021 - 31/05/2021 |
Z38313525E |
17/2021 ACQUISTO LIBRI PER ELABORAZIONE CONTENUTI SCIENTIFICI PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIA LUCCOLI-02871400103 |
|
313,17 |
06/04/2021 - 14/06/2021 |
Z742E71961 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA O.C. CLIM S.R.L. (c.b.54719) DELLA FORNITURA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
29.338,20 |
08/04/2021 |
|
Acquisizione di duplicati di chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
|
5,41 |
06/04/2021 |
|
Acquisizione di duplicati di chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
|
6,56 |
07/04/2021 |
|
Acquisizione di duplicati di chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
|
2,62 |
07/04/2021 |
Z912F6A8FF |
Affidamento al laboratorio Edilcontrol Srl dell’esecuzione di prove... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILCONTROL S.R.L.-02653970109 |
|
3.349,50 |
28/03/2021 - 31/12/2021 |
868471665C |
DD 2021 126.9.23 ACQUISIZIONE DA “MUNICIPIA S.P.A.",AI SENSI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MUNICIPIA SPA-01973900838 |
|
208.905,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
|
DE-CO-FIX PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
20,49 |
22/03/2021 |
|
ETICHETTE PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRUPPO CGS SRL-03855190108 |
|
10,66 |
22/03/2021 |