|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL PARADISO DELLA BRUGOLA-02213170992 |
|
15,50 |
25/01/2021 - 19/03/2021 |
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL PARADISO DELLA BRUGOLA-02213170992 |
|
6,00 |
|
|
MATERIALE SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia universale s.a.s-01427420995 |
|
4,41 |
06/07/2021 |
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN.NET SAS-00882100084 |
|
29,00 |
|
Z152F53A37 |
IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 1032,00 IVA INCLUSA PER L’... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ELFO PIANTE E FIORI-02307910998 |
|
938,18 |
|
|
COPIE CHIAVI UFFICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
17,50 |
06/07/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Casalinghi Intimo La Gioia S.A.S.-02445350990 |
|
13,80 |
15/01/2021 - 19/04/2021 |
|
ACCESSORI PORTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO SNC DI M.VACCARI-00597690106 |
|
12,00 |
06/07/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Casalinghi Intimo La Gioia S.A.S.-02445350990 |
|
52,10 |
08/05/2021 - 29/06/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
15,00 |
06/07/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
8,80 |
06/07/2021 |
|
MATERIALE PER IL VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGRICOLA VOLTRESE SNC-01824990996 |
|
3,00 |
|
|
TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
119,56 |
02/02/2021 - 03/02/2021 |
|
TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
17,10 |
|
|
RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'AUTORICAMBI-03430060107 |
|
64,00 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Raffo, Sestri levante-01100410990 |
|
2,00 |
06/07/2021 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Raffo, Sestri levante-01100410990 |
|
2,00 |
06/07/2021 |
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLICK UFFICIO SRL-06067681004 |
|
104,92 |
06/07/2021 |
ZBD31E026D |
ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA TIRRENIA S.R.L. PER SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIRRENIA SRL-00261560106 |
|
1.901,64 |
01/06/2021 - 31/12/2022 |
|
Materiale Cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
26,50 |
17/06/2021 |
|
DVD e Pile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
8,10 |
11/03/2021 - 15/04/2021 |
|
Nastro Adesivo e Pigmento |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
5,00 |
28/04/2021 - 20/05/2021 |
Z5132157BD |
RINNOVO DI “LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECHE” A FAVORE DELLA CIVICA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MPLC ITALIA SRL-11430741006 |
|
288,48 |
01/09/2021 - 31/08/2022 |
|
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
27,60 |
|
|
Materiale Idraulico Musei di Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
27,54 |
27/05/2021 |
|
Pile - Cornice |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
13,00 |
03/03/2021 - 08/05/2021 |
|
Ganci per Quadri - Serratura - Duplicato Chiavi - Cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
59,00 |
03/03/2021 - 08/05/2021 |
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUXARDO SNC-00308640101 |
|
3,00 |
|
|
ACQUISTO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAI DIRE SCUOLA-02141880993 |
|
5,00 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MASSA AGOSTINO-00308540103 |
|
163,49 |
29/01/2021 - 30/03/2021 |
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI DI EDOARDO MINGUCCI & C. SNC-02721900104 |
|
32,00 |
|
|
Cartuccia per Stampante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
28,98 |
26/04/2021 |
|
ABBONAMENTO RIVISTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PICOMAX S.R.L.-03970540963 |
|
44,70 |
|
|
Canfora |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
5,50 |
21/04/2021 |
|
CONVERGENZA E MONTAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PNEUS BOX-03736990106 |
|
44,70 |
|
|
Batterie per Sensori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
16,95 |
20/04/2021 |
|
PARCHEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A-03502260106 |
|
10,00 |
12/05/2021 - 01/06/2021 |
|
Duplicato Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,40 |
26/02/2021 |
|
ACQUISTO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto carta-01267290995 |
|
1,60 |
|
|
Materiale Cartoleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
28,00 |
08/06/2021 |
|
Taxi Berio Matitone - Principe Berio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
30,00 |
01/06/2021 - 29/06/2021 |
|
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VOLMARKET-0105021400997 |
|
6,25 |
|
|
Acqua Ossigenata - Batterie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,55 |
20/01/2021 - 04/03/2021 |
|
Smalto Grigio per Palazzo Bianco |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
25,00 |
18/05/2021 |
|
Colla per Cartellini |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
7,90 |
28/04/2021 |
Z7D31F7767 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N.3 RILEVATORI BANCONOTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MASSA AGOSTINO-00308540103 |
|
292,62 |
|
8796792E64 |
DD 2021, 126.0.68 ASSEGNAZIONE A “STUDIO DI INFORMATICA DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO DI INFORMATICA S.N.C.-01193630520 |
|
86.112,70 |
30/06/2021 - 29/07/2021 |
Z573212C41 |
SERVIZIO AFFITTO SALA 1 CINEMA AMERICA - FUORIFORMATO 2021 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALESBET srl - Genova-01359560990 |
|
500,00 |
30/06/2021 - 07/07/2021 |
Z4931B2620 |
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI VILLA GRIMALDI DORIA D’ANGRI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Tec.No.Di. Srl-02324050992 |
480,00 |
22/06/2021 - 31/12/2021 |
ZD53146CE6 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IIS SERVICE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IIS Service Srl-01995940994 |
2.300,00 |
18/06/2021 - 31/12/2021 |