|
ACQUISTO MEGAFONI UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
292,98 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO BATTERIE MEGAFONI UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
355,40 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO DISINFETTANTE SPRAY UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour Express DiperDi srl-12002340151 |
-Carrefour Express DiperDi srl-12002340151 |
80,74 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO DISINFETTANTE SPRAY UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENERAL SRL-01318250469 |
-GENERAL SRL-01318250469 |
35,00 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO SCAFFALATURE E PILE UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
123,19 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO PROVE TEST VERBALI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
5,00 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO PROVE TEST VERBALI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
1,00 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO TIMBRI DISTRETTO 3 POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
15,86 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO DISINFETTANTI SPRAY UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
40,02 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO SEGNALETICA PER ORTIZ UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COE SEGNALETICA SRL-02400190993 |
-COE SEGNALETICA SRL-02400190993 |
224,28 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO BATTERIE UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAR COMMENDA-01961220991 |
-BAR COMMENDA-01961220991 |
32,00 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
ACQUISTO TELECAMERA UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOGNI E TV-00967340100 |
-SOGNI E TV-00967340100 |
39,80 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
Tragitto taxi Biblioteca Berio Castello d'Albertis |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
8,70 |
23/06/2020 |
|
Materiale Ferramenta - Mollette per Eventi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
-SHUN FA-02218700033 |
8,00 |
17/01/2020 - 28/01/2020 |
82423645F1 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 1 STIPULATA DA... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ESTRA ENERGIE SRL-01219980529 |
|
1.100.000,00 |
01/05/2020 - 30/04/2021 |
|
Duplicato Chiavi - Multipresa |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
70,20 |
24/01/2020 - 29/06/2020 |
73767774F4 |
PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ENEL ENERGIA-6655971007 |
|
12.000.000,00 |
01/05/2018 - 30/04/2019 |
|
Pila Amplificatore- Buste imbottite - Carta Copertura Tavolino |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA CARPENTIERI EMMA-02209190996 |
-TABACCHERIA 1-02247300995 |
11,00 |
09/01/2020 - 28/01/2020 |
|
Lavaggio Furgone |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
20,00 |
30/01/2020 |
|
Materiale Ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VACCHI DI BARIO MARCO-02005630997 |
|
26,00 |
16/06/2020 |
|
Emergenza Covid 19 acquisto Materiale Disinfettante - Guanti Sterili... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
49,18 |
25/02/2020 - 06/03/2020 |
ZA52CF1A39 |
CAMPAGNA ROLLI DAYS - DIGITAL WEEK |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PTV programmazioni televisive spa - primocanale-06146120156 |
|
10.000,00 |
20/05/2020 - 09/06/2020 |
ZC32C7B724 |
Fornitura di materiale edile - Municipio Levante - Anno 2020 |
Acquisizione di forniture |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
18.032,79 |
03/07/2020 - 31/12/2020 |
ZEB2AC3569 |
Servizio di Diagnosi Energetica relativa a 710 edifici ubicati in via... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Next Nuove Energie per il territorio srl-12414501002 |
|
14.046,87 |
19/06/2020 - 05/10/2020 |
ZB02BF2989 |
Trasferta Assessore Piciocchi in data 5/2/20 a Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
444,06 |
05/02/2020 |
ZBB2BA32DF |
Trasferta Assessore Piciocchi a Roma in data 24/01/20 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
417,06 |
24/01/2020 |
Z832BF2C1D |
Trasferta Assessore Piciocchi in data 11/2/20 a Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
264,06 |
11/02/2020 |
ZF82C7B6B8 |
Fornitura di ferramenta ed utensileria - Municipio Levante - Anno... |
Acquisizione di forniture |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-CO.REL SRL-02274940929 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
2.459,02 |
07/07/2020 - 31/12/2020 |
Z6B2C7B6F4 |
Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - Municipio Levante -... |
Acquisizione di forniture |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-FELICE FAIAZZA & C. SNC-00855440673 |
|
3.688,52 |
07/07/2020 - 31/12/2020 |
ZC82C6E4B5 |
SERVIZI DI SUPPORTO PER L’INDIVIDUAZIONE E PRENOTAZIONE DELLE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEOPOLDA TRAVEL DI POLVANI GIULIA MARIA-PLVGMR34M42A390Q |
|
27.411,38 |
07/04/2020 - 31/12/2020 |
Z132C338AD |
Trasferta Assessore Bordilli a Roma il 14/2/20 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
461,61 |
14/02/2020 |
ZC42D15172 |
AFFIDAMENTO ALL'ING. MALATESTA DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ING. MAURIZIO MALATESTA-MLTMRZ49M07C673Q |
14.248,00 |
30/06/2020 - 31/12/2020 |
|
Protezione per Microfoni |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON-08973230967 |
|
13,00 |
07/01/2020 |
ZD92AD7322 |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA ALL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO BALLERINI INGEGNERI ASSOCIATI-02555620992 |
|
14.999,70 |
02/04/2020 - 30/07/2020 |
ZD92B5D94D |
linstallazione di ponte radio per il ripristino della funzionalità... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.123,07 |
20/02/2020 - 30/06/2020 |
ZF62B7956D |
lavori di somma urgenza relativi al ripristino della connettività... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SETI SNC DI CIRILLO CIRO E CIRILLO FLAMINIO-03553710652 |
|
35.723,04 |
21/02/2020 - 30/04/2020 |
|
MASCHERINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST STORE-02566210064 |
|
280,00 |
03/04/2020 |
|
Abbonamento Biblioteca Benzi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIRECT CHANNEL SPA-08696660151 |
|
33,80 |
18/06/2020 |
Z5E2AAC9E4 |
Procedura di Somma Urgenza, art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, dei... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTAS SRL-02126260062 |
|
11.419,98 |
22/10/2019 - 28/10/2019 |
Z0F2C90FCB |
Procedura di Somma Urgenza, art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, dei... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTAS SRL-02126260062 |
|
8.031,06 |
25/11/2019 - 28/11/2019 |
8156756FF9 |
SERVIZIO DI PRESIDIO E SUPPORTO TECNICO AL FUNZIONAMENTO DEGLI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-Maia di Verdiano Vera-03884160106 |
|
48.920,00 |
09/07/2020 |
Z572D557F4 |
Acquisto del servizio di noleggio del sistema di conversione audio-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maia di Verdiano Vera-03884160106 |
|
320,00 |
01/06/2020 - 31/07/2020 |
ZE22D7D47C |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIESI SAMUELE-SAISML92A17D969P |
|
3.674,00 |
09/01/2020 - 01/07/2020 |
|
Materiale per emergenza covid |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM-03383830100 |
|
13,69 |
24/02/2020 - 25/02/2020 |
|
Laboratorio artistico Benzi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Calzolaio Pino-03424950107 |
|
20,00 |
04/02/2020 |
Z162BA7436 |
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
7.947,17 |
10/07/2020 |
Z2F2A5A729 |
P.I. Fabio Mantelli Progettazione Definitiva ed Esecutiva assistenza... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3.250,00 |
10/07/2020 |
Z992AD7388 |
ARCH.JACOPO MORANDO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCH. JACOPO MORANDO-01395070996 |
|
10.557,02 |
10/07/2020 |
Z872C3FBAE |
Estensione di incarico CPG LAB srl predisposizione di sette stazioni... |
Acquisizione di servizi |
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
|
|
12.900,00 |
10/07/2020 |
|
PONTE MORANDI BAGNI CHIMICI PRESSO STRADA DI ATTRAVERSAMENTO AREE... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
|
4.253,00 |
14/04/2020 - 14/08/2020 |