|
Malta premiscelata |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Emporio Edile-02100960992 |
|
12,30 |
29/05/2020 |
|
Canalina di protezione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Idrocentro S.p.a. - via Tabarca 44-00539530048 |
|
16,64 |
29/05/2020 |
|
Pile per termometro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fratelli Marella Sas di Marella Fausto-00609360102 |
|
1,15 |
03/06/2020 |
|
Tubo raccordo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
7,21 |
05/06/2020 |
|
Malta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Emporio Edile-02100960992 |
|
5,74 |
05/06/2020 |
|
Nastro bianco/rosso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
2,87 |
11/06/2020 |
Z092C57875 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA A CONDENSAZIONE NELL’ALLOGGIO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.I.R. GAS IDRAULICA RISCALDAMENTO SRL-02947130106 |
|
1.598,36 |
31/03/2020 |
|
Duplicato chiave Scuola Villa Stalder |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA IL PARADISO DELLA BRUGOLA - GABRIELE ALESSIO-02093360994 |
|
1,31 |
16/06/2020 |
|
Duplicato serie chiavi via delle Campanule |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
26,23 |
19/06/2020 |
|
Duplicato chiavi Via Pinasco 7 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA IL PARADISO DELLA BRUGOLA - GABRIELE ALESSIO-02093360994 |
|
25,82 |
19/06/2020 |
ZD52BACAFD |
Incarico all'Ing. Pepe per la progett. esec. e coord.sicur. in... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING BARTOLOMEI L E PEPE A-02020560997 |
-STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING BARTOLOMEI L E PEPE A-02020560997 |
5.500,00 |
22/07/2020 |
|
Beccucci |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA S.A.S. - Via Orlando 11 R-02543620997 |
|
4,10 |
23/06/2020 |
|
Tubo braccio doccia spiaggia libera Quinto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
21,89 |
19/06/2020 |
|
Viti inox |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
1,31 |
30/06/2020 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI TRENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
79,80 |
21/07/2020 |
|
trasferta per servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
7,65 |
23/07/2020 |
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATAC S.p.A. Roma-06341981006 |
|
1,50 |
23/07/2020 |
|
acquisto materiale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
1,20 |
23/07/2020 |
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
23/07/2020 |
|
ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA STORICA PELOSO DI LANARO-02026330999 |
|
130,00 |
23/07/2020 |
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
23/07/2020 |
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
23/07/2020 |
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
23/07/2020 |
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
23/07/2020 |
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
23/07/2020 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI TRENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
117,60 |
23/07/2020 |
|
acquisto titoli di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
23/07/2020 |
|
acquisto materiale informatico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
180,70 |
23/07/2020 |
|
acquisto materiale pulizia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
5,98 |
23/07/2020 |
|
acquisto materiale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO SRL-02446110104 |
|
7,00 |
23/07/2020 |
|
acquisto materiale sanitario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia Universale s.a.s. di Sabatino -01427420995 |
|
10,70 |
23/07/2020 |
|
acquisto materiale informatico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DE VITA SRL-01162300998 |
|
89,70 |
23/07/2020 |
|
servizio postale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
|
9,76 |
23/07/2020 |
Z072A9D0EF |
ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016 ALLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
15.141,88 |
23/01/2020 |
|
Raccordi idraulici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
7,54 |
05/03/2020 |
|
Raccordi idraulici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
2,46 |
04/03/2020 |
|
Materiale igienico sanitario per emergenza "Coronavirus" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Itapiù srl-02545710994 |
|
70,00 |
06/03/2020 |
Z962C101FA |
ALLESTIMENTO CARRO ALLEGORICO SFILATA DI CARNEVALE 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARROCCHIA SANTI COSMA E DAMIANO-80033450109 |
|
150,00 |
18/02/2020 - 22/02/2020 |
ZD22C10371 |
ALLESTIMENTO CARRO ALLEGORICO SFILATA DI CARNEVALE 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione Giovani Amici Uniti-95001370105 |
|
150,00 |
18/02/2020 - 22/02/2020 |
ZCF2C1039D |
ALLESTIMENTO CARRO ALLEGORICO SFILATA DI CARNEVALE 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.N.G.S.A. LIGURIA ONLUS-90045260107 |
|
150,00 |
18/02/2020 - 22/02/2020 |
Z8E2C100CD |
ALLESTIMENTO CARRO ALLEGORICO SFILATA DI CARNEVALE 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRUPPO SPORTIVO RICREATIVO AGGIO-95005670104 |
|
150,00 |
18/02/2020 - 22/02/2020 |
Z682D24451 |
L’ACQUISTO DI PRESIDI SANITARI DA DONARE ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.-00490680097 |
|
650,00 |
05/06/2020 - 30/06/2020 |
Z862C10196 |
GRUPPO MASCHERATO SFILATA DI CARNEVALE 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARROCCHIA SANT'EUSEBIO-80100590100 |
|
100,00 |
18/02/2020 - 22/02/2020 |
Z772CB0E37 |
ACQUISTO DI CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 25... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DISIGUAL FIORI-02247900992 |
|
690,90 |
04/05/2020 |
Z542CBFCD7 |
ACQUISTO DI PRESIDI SANITARI DA DONARE ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
|
368,85 |
26/03/2020 |
Z402C10254 |
ALLESTIMENTO CARRO ALLEGORICO SFILATA DI CARNEVALE 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARROCCHIA S.SIRO- VIA SAN SIRO 3-80016470108 |
|
150,00 |
18/02/2020 - 22/02/2020 |
Z1B2C10142 |
ALLESTIMENTO CARRO ALLEGORICO SFILATA DI CARNEVALE 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NAPOLI CLUB GENOVA-95206300105 |
|
150,00 |
18/02/2020 - 22/02/2020 |
ZAB2C101C1 |
GRUPPO MASCHERATO SFILATA DI CARNEVALE 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRO LOCO DAVAGNA-95005840103 |
|
100,00 |
18/02/2020 - 22/02/2020 |
Z2D2D670D0 |
CLIP VIDEO PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MOVIEBOX SNC DI PARODI A&C-03441140104 |
-MOVIEBOX SNC DI PARODI A&C-03441140104 |
16.500,00 |
23/06/2020 - 07/08/2020 |
ZD12D670E5 |
ADESIVI PER PAVIMENTAZIONE PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PITTO P ZETA-00942200106 |
-PITTO P ZETA-00942200106 |
2.700,00 |
23/06/2020 - 05/08/2020 |