Z45274D81D |
ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI DELLA GESTIONE DEI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI -95027120104 |
|
3.000,00 |
01/04/2019 |
Z592653363 |
SOMMINISTRAZIONE N. 3 CENE GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VINEYARD SRL-02486100999 |
|
87,27 |
14/12/2018 - 22/03/2019 |
ZF52747D4E |
Accoglienza giornalista ospite |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO 71 SRL-02406310991 |
|
209,09 |
22/02/2019 - 21/03/2019 |
Z332769160 |
Accoglienza giornalisti ospiti - Palazzo Grillo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO 71 SRL-02406310991 |
|
260,00 |
04/03/2019 - 21/03/2019 |
Z7B27413DE |
Acquisto voli e alberghi IHIF e ITB Berlino |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
1.279,84 |
18/03/2019 - 21/03/2019 |
ZD727A5B24 |
Spesa per Hotel Beachcomber-Cannes (MIPIM) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
4.250,26 |
19/03/2019 - 21/03/2019 |
ZAE27BAC28 |
CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO AI SENSI DEL D.LG.S 81/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE-02658900366 |
|
39.200,00 |
01/04/2019 |
ZDE270B63F |
FORNITURA DI N. 120 SOVRAPANTALONI IMPRMEABILI PER LA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ST PROTECT SPA-02372680187 |
|
9.396,00 |
01/04/2019 - 31/12/2019 |
ZC22726207 |
FORNITURA DI N. 10 STIVALI PER MOTOCICLISTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI-00100020510 |
|
1.299,60 |
01/04/2019 - 31/12/2019 |
ZCF2751DAA |
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE PASSERELLA... |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
2.960,00 |
30/03/2019 - 02/04/2019 |
Z34276F5A7 |
FORNITURA DI CARTELLONISTICA E PANNELLI PER IL MUNICIPIO BASSA VAL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANDREA GRAFICA PUBBLICITARIA SAS -01745440998 |
|
819,67 |
02/04/2019 |
Z6A2767FD8 |
AFFDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIENNE SERVICE-DI NEOLOGO CARLO DITTA INDIVIDUALE-03769820105 |
|
400,00 |
02/04/2019 |
Z072724FFB |
Acquisizione di servizi diversi per azioni di supporto, miglioramento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORO 2015 - AMICI DELLA MONTAGNA DI GENOVA-95179790100 |
|
2.500,00 |
02/04/2019 |
ZE3267FD1B |
Assegnazione del servizio di allestimento dell'ufficio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORMA E FUNZIONE SAS -01893480994 |
|
24.300,00 |
02/04/2019 |
Z9C278D3B8 |
Servizio di stampa n. 15 manifesti 6x3 per evento Omaggio a Genova -... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
430,00 |
21/03/2019 - 22/03/2019 |
Z8D27412D6 |
Servizio di produzione stampa di n. 500 shopper bags - Mipim 2019 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INK SRL-02078070998 |
|
1.025,00 |
18/03/2019 - 21/03/2019 |
Z8827B7F99 |
Servizi di noleggio e messa in opera attrezzature audio - video -... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SHOW TECHNOLOGIES TM SNC-01223430990 |
|
590,00 |
25/03/2019 - 28/03/2019 |
ZBA27A583A |
Somministrazione Pranzo per la delegazione di giornalisti inglesi... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eataly Distribuzione s.u.r.l.-09450580015 |
|
218,18 |
19/03/2019 - 28/03/2019 |
|
BIGLIETTI AUTOBUS DIPENDENTI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
9,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
ZE627684D5 |
Servizio di pernottamento e prima colazione per partecipanti al... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-EMME EMME DI MEDICINA S. E MINELLI M. & C. SAS HOTEL ASSAROTTI-03764000109 |
|
2.181,82 |
07/03/2019 - 28/03/2019 |
|
SERRATURE E CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI di Edoardo Mingucci &C. S.n.c.-02721900104 |
-MINGUCCI di Edoardo Mingucci &C. S.n.c.-02721900104 |
166,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
SACCHETTI MAGAZZINO VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
-CARTA STADIO-02871700106 |
132,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
ZC1274141B |
Servizio fotografico per concorso Masterplan, Mipim e Books |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAFANO ANZINI -03516330127 |
|
1.562,00 |
18/03/2019 - 27/03/2019 |
ZF9274409D |
Smontaggio stendardo Palazzo Verde |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BICI PROMOZIONI E REGALI SRL-03400150102 |
|
135,00 |
03/04/2019 |
ZCD27686EB |
Servizo di stampa/montaggio di n. 2 roll up - Seminario Progetto UE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BICI PROMOZIONI E REGALI SRL-03400150102 |
|
88,00 |
07/03/2019 - 29/03/2019 |
7787757461 |
Fornitura materiale igienico sanitario |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
118,94 |
12/03/2019 - 01/04/2019 |
7787757461 |
Fornitura materiale igienico sanitario |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
118,94 |
12/03/2019 - 01/04/2019 |
Z0B2741318 |
Stampa n. 2000 books (IHIF-ITB-MIPIM) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Grafiche G7 sas di Guzzo Bruno-03620420103 |
|
6.967,21 |
18/03/2019 - 02/04/2019 |
|
MATERIALE CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA LORENZO MOLINARI-02647030101 |
-FERRAMENTA MOLINARI LORENZO-02647030101 |
26,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
ROTOLINI POS E CANCELLERIA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
51,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
MATERIALE CASSETTE P.S. PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARAFARMACIA DECAROLI -02077930994 |
-PARAFARMACIA DECAROLI -02077930994 |
10,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
AGENDA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTO & SHOP - GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
-CARTO & SHOP - GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
7,50 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
BATTERIE TELELASER PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP S.N.C. -02221550995 |
-SUPERSHOP S.N.C. -02221550995 |
6,98 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
DUPLICATI CHIAVI SESTRI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CAROLEO SAS-02293290108 |
-FERRAMENTA CAROLEO SAS-02293290108 |
9,60 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
MATERIALE ELETTRICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EURONICS-00170580062 |
-EURONICS-00170580062 |
306,56 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
DUPLICATI CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIMET DI GOTTUSO MASSIMO-02240400990 |
-MIMET DI GOTTUSO MASSIMO-02240400990 |
13,80 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
DUPLICATI CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
52,50 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
MATERIALE ELETTRICO E CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
43,50 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
DUPLICATI CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
38,40 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
CERNIERE ARMADIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINI FRANCESCO-00418530101 |
-PRINI FRANCESCO-00418530101 |
23,20 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
MATERIALE IGIENICO VI DISTR.PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
6,90 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
LUCCHETTI VI DISTR.PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BURLANDO & C. SAS FERRAMENTA-02715100109 |
-BURLANDO & C. SAS FERRAMENTA-02715100109 |
19,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
METERIALE CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATHENA FOCE SAS-03155410107 |
-ATHENA FOCE SAS-03155410107 |
25,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
DUPLICATI CHIAVI II DIST.PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
17,60 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
DUPLICATI CHIAVI VII DIST.PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
46,40 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
DUPLICATI CHIAVI E NOTTOLINO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
77,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
OBIETTIVO FOTOGR. CANON PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTICOM SRL-01553370998 |
-ATTICOM SRL-01553370998 |
90,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
ACCESSORI FOTOGR. CANON PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA-02630120166 |
-MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA-02630120166 |
22,90 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
BEVANDE PER RINFRESCO |
Acquisizione di forniture |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-CARREFOUER EXPRESS-12002340151 |
|
3,78 |
03/04/2019 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
9,00 |
03/04/2019 |