|
SERVIZIO TAXI PER ACCOGLIENZA GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
66,90 |
04/04/2019 |
|
SERVIZIO BAR PER ACCOGLIENZA GIORNALISTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTILIO CAVO SRL GENOVA-01592160996 |
|
15,00 |
12/03/2019 |
|
PRANZO PER GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop. Pescatori Boccadasse-02180980993 |
|
100,00 |
25/03/2019 |
Z8D2774587 |
REALIZZAZIONE 10 MANIFESTI CEMUSA - EVENTO GALA' DANZA |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
|
590,00 |
06/03/2019 - 04/04/2019 |
Z07272171D |
SERVIZIO BUFFET PER DELEGAZIONE RUSSA OSPITE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARGE SRL-03264390109 |
|
409,09 |
21/03/2019 - 04/04/2019 |
Z512721773 |
SOMMINISTAZIONE PASTI PER DELEGAZIONE RUSSA OSPITE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL GENOVESE 1912 SRL-02436440990 |
|
267,27 |
04/04/2019 |
Z6927A8802 |
PRANZO PER DELEGAZIONE GIORNALISTI OSPITE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOL MELIA' ITALIA SRL-05307630961 |
|
218,18 |
20/03/2019 - 04/04/2019 |
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI FERROVIARI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
43,00 |
06/02/2019 - 31/03/2019 |
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI bus) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano-12883390150 |
-ATM Milano-12883390150 |
3,00 |
06/02/2019 - 31/03/2019 |
|
SPESE DI TRASFERTA (SPESE PASTO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RISTORANTE PIZZERIA NUOVA BARIANZA-08694980965 |
-RISTORANTE PIZZERIA NUOVA BARIANZA-08694980965 |
20,00 |
06/02/2019 - 31/03/2019 |
|
SPESE TRSFERTA PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
4,00 |
06/02/2019 - 31/03/2019 |
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI TRENO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
51,50 |
06/02/2019 - 31/03/2019 |
|
SPESE DI TRASFERTA (SPESE TAXI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTORADIO TASSI SOC.COOP. MILANO-03137090159 |
-AUTORADIO TASSI SOC.COOP. MILANO-03137090159 |
11,80 |
06/02/2019 - 31/03/2019 |
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI BUS) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM ILANO-12883390150 |
-ATM ILANO-12883390150 |
3,00 |
06/02/2019 - 31/03/2019 |
|
SPESE DI TRASFERTA (SPESE ALBERGO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POPOLO ROOMS SRLS-13935091002 |
-POPOLO ROOMS SRLS-13935091002 |
85,00 |
06/02/2019 - 31/03/2019 |
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI TRENO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
79,80 |
06/02/2019 - 31/03/2019 |
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI TRENO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
144,80 |
06/02/2019 - 31/03/2019 |
Z8427749F7 |
Taglio erba primaverile anno 2019 nei Cimiteri di Nervi 1, Nervi 2,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA SOC. COOPERATIVA-02232760104 |
|
1.831,92 |
02/04/2019 - 30/06/2019 |
Z0F278A4E4 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO |
Acquisizione di forniture |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-EXTREMEBIT S.R.L-05036810652 |
|
4.702,16 |
|
Z5B27749B3 |
Taglio erba primaverile anno 2019 nei Cimiteri di Montesignano, S.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SHERWOOD COOP SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO-01569500992 |
|
4.312,23 |
02/04/2019 - 30/06/2019 |
Z20277497C |
TAGLIO PRIMAVERILE 2019 DI ERBA NEL CIMITERO DI STAGLIENO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Primavera Sas -03650600103 |
|
8.272,70 |
|
ZBF2774A2E |
TAGLIO PRIMAVERILE DI ERBA NEI CIMITERI DI S.GIOVANNI BATTISTA, PINI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.E M.E. DI PRUZZO M. & C. SNC-00516040102 |
|
5.755,50 |
|
ZDD27086EA |
LAVORI DI SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO DEL MUNICIPIO I CENTROEST, E... |
Affidamento di lavori |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
|
|
6.871,75 |
08/04/2019 - 08/04/2020 |
Z6727C4A7C |
ACQUISIZIONE SERVIZI DI PERNOTTAMENTO PER LABORATORIO DIDATTICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNILABOR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.-03632650242 |
|
407,27 |
02/04/2019 - 11/04/2019 |
Z6727C4B77 |
ACQUISIZIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE PER LABORATORIO DIDATTICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL BUON CAFFE' S.R.L.S.-02346360999 |
|
264,00 |
02/04/2019 - 11/04/2019 |
Z5D276E154 |
FORNITURA STRISCE ANTITACCHEGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ISNG S.R.L.-03301500249 |
|
200,00 |
01/04/2019 - 31/08/2019 |
7683085A4E |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
16.610,00 |
28/12/2018 - 22/01/2019 |
7716130FE5 |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
13.635,00 |
30/01/2019 - 05/02/2019 |
7737276A22 |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
18.875,00 |
26/02/2019 - 02/03/2019 |
7761010C0C |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
16.340,00 |
24/03/2019 - 30/03/2019 |
ZDD27A7254 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEGUA SRL-02127000996 |
|
720,00 |
08/04/2019 |
|
MAPPA PER PORTA SCUOLA SOLARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERUTEC S.R.L.-02438000107 |
|
9,00 |
09/04/2019 |
|
DUPLICATO N. 4 CHIAVI E TARGHETTE PER GIARDINI LAMBOGLIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
6,70 |
09/04/2019 |
ZDA27966D5 |
Tavoli per i locali municipali di piazza Duca degli Abruzzi, 6 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO-10710680017 |
|
780,00 |
19/04/2019 |
|
acquisizione materiale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SGM DISTRIBUZIONE SRL-00876320409 |
|
19,99 |
09/04/2019 |
|
acquisto forniture |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
|
12,00 |
09/04/2019 |
|
acquisto forniture |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
25,00 |
09/04/2019 |
|
acquisto biglietti trasporto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T.-03783930104 |
|
3,00 |
09/04/2019 |
|
acquisto biglietti trasporto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T.-03783930104 |
|
3,00 |
09/04/2019 |
|
acquisto biglietti trasporto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T.-03783930104 |
|
3,00 |
09/04/2019 |
|
acquisto biglietti trasporto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T.-03783930104 |
|
3,00 |
09/04/2019 |
Z0727385CF |
Servizio di analisi verifica e monitoraggio attività necessarie alla... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BD Ingegneria S.R.L.-02533670994 |
|
16.000,00 |
|
|
Regolarizzazione spese trasferta Salonicco dal 29 al 30 Gennaio 2019... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.386,32 |
27/03/2019 |
6689023466 |
Studio Laudani LTD (progetto europeo Pure Cosmos) pagamento fatt n°... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
-STUDIO LAUDANI LTD- |
20.000,00 |
14/03/2019 |
Z5227245CD |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
6.838,64 |
10/04/2019 - 10/04/2020 |
|
PARASOLE PER PANDA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VEGNI MASSIMO -02836540100 |
|
10,00 |
10/04/2019 |
Z862774B7C |
UTILIZZO SALA DEL "MINOR CONSIGLIO" DI PALAZZO DUCALE PER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA-03288320157 |
|
780,00 |
17/01/2019 - 31/12/2019 |
ZCE2774B48 |
UTILIZZO "SALA DEL CAMINO" PRESSO CASTELLO D'ALBERTIS... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Solidarietà e lavoro Soc. Coop Soc. a.r.l. Onlus, Genova-03051030108 |
|
1.500,00 |
09/01/2019 - 31/12/2019 |
|
acquisto biglietti trasporto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,00 |
10/04/2019 |
|
acquisto biglietti trasporto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,00 |
10/04/2019 |