|
Acquisto DVD per biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON-08973230967 |
|
46,36 |
22/07/2019 |
|
Targa di ringraziamento per monumento ai caduti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANDREA GRAFICA PUBBLICITARIA DI TORAROLO ANDREA & C. SAS-01745440998 |
|
80,52 |
17/05/2019 |
|
Trasporto pubblico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATP ESERCIZIO SRL-02115960995 |
|
3,00 |
26/03/2019 |
|
Materiale per gonfalone Municipio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Attacchiamo bottone SNC-02093640999 |
|
46,40 |
28/03/2019 - 10/04/2019 |
|
FORNITURA DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FERRANTE MASSIMO -03560710109 |
|
4,00 |
15/01/2019 |
|
FORNITURA MATERIALE TERMOSANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRATELLI DRAGO S.A.S.-00246920102 |
|
15,00 |
02/04/2019 |
|
Trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
8,85 |
10/06/2019 |
|
Trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill Bordighera Sud-01630730032 |
|
2,99 |
22/07/2019 |
|
Trasferta ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE SATAP -00486040017 |
|
10,70 |
20/06/2019 |
|
Trasferte ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
136,30 |
20/03/2019 - 10/06/2019 |
|
Trasferte ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BENNET SPA-07071700152 |
|
18,26 |
18/04/2019 - 19/04/2019 |
|
Acquisto numero 2 batterie per automezzi per squadra manutentiva |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
116,90 |
17/04/2019 - 06/05/2019 |
|
Trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Caffe la piazzetta-02243390990 |
|
17,50 |
20/03/2019 |
|
Trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Capolinea Caffè-01286020050 |
|
6,80 |
06/06/2019 |
|
Acquisto materiale di cartoleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA COPELLO SILVIO-01349270999 |
|
2,40 |
22/07/2019 |
|
Acquisto materiale di cartoleria per Biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA SMILES-01649630991 |
|
53,90 |
17/05/2019 - 06/06/2019 |
|
Acquisto materiale di ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
|
15,20 |
22/07/2019 |
ZAD288789D |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI INTERINALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO-00685980146 |
|
20.062,65 |
23/07/2019 |
|
Materiale elettronico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
19,90 |
18/06/2019 |
|
FORNITURA PEZZO RICAMBIO AUTOVETTURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.MARATEA S.A.S.-03763940107 |
|
20,00 |
26/02/2019 |
|
FORNITURA OLIO MOTORE AUTOVETTURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAGANO AUTORICAMBI SAS-02733470104 |
|
8,00 |
19/06/2019 |
|
FORNITURA ATTREZZATURA PER VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRATOFER DI FERRARI ROMILDO-00699230108 |
|
10,00 |
10/04/2019 |
|
FORNITURA MATERIALE EDILE PER SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
51,30 |
10/04/2019 - 11/06/2019 |
|
ABBONAMENTO BIBLIOTECA BENZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIRECT CHANNEL SPA-08696660151 |
|
35,30 |
27/06/2019 |
|
FORNITURA MATERIALE TERMOSANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TERMOSANITARIA D. &G. S.R.L.-01515430997 |
|
14,00 |
27/03/2019 |
|
FORNITURA CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UFFICIOMANIA-03094740101 |
|
15,00 |
03/01/2019 |
|
ALLESTIMENTO PER MOSTRA BENZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DISUGUAL FIORI-02247900992 |
|
35,00 |
30/05/2019 |
|
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLO MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE SERVIZIO ITALIANA PETROLI-02263260990 |
|
10,99 |
25/02/2019 - 01/03/2019 |
|
PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAC DONALD' S-01271690151 |
|
16,00 |
08/04/2019 |
|
FORNITURA ACQUA PER ELEZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM-03383830100 |
|
9,70 |
23/05/2019 |
|
CARBURANTE PER TRASFERTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ESSO CROCETTA SUD-02393960063 |
|
5,00 |
19/04/2019 |
|
MATERIALE SPIAGGIA BAMBINI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLORS S.A.S - MATERIALI EDILI-01177560990 |
|
12,50 |
23/07/2019 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CANEPA DI MELONI MONICA-01519000994 |
|
40,40 |
29/04/2019 - 17/07/2019 |
|
RICAMBI AUTO PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIOVINAZZO CLAUDIO ENI 1082-02117070991 |
|
10,00 |
16/06/2019 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI MASSIMO FILIPPI-01493980997 |
|
1,20 |
09/04/2019 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI MASSIMO FILIPPI-01493980997 |
|
1,20 |
14/05/2019 - 14/06/2019 |
|
PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA BRAIA RISTORANTE-01778230035 |
|
18,00 |
20/06/2019 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA S.A.S.-02445350990 |
|
34,70 |
06/02/2019 - 19/06/2019 |
|
RACCOLTA DIFFERENZIATA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'AGRICOLA VOLTRESE S.N.C. -01824990996 |
|
4,00 |
16/04/2019 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
40,26 |
22/05/2019 - 21/06/2019 |
|
RICAMBI AUTO PER MANUTENZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'AUTORICAMBI-03430060107 |
|
3,50 |
23/07/2019 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIN'S SHOP-01936220993 |
|
4,73 |
16/04/2019 |
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SPARAGIOCHI-03839080102 |
|
15,00 |
16/05/2019 - 22/06/2019 |
|
PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LOCANDA DEL MEL-00321790164 |
|
9,50 |
28/03/2019 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUXARDO SNC-00308640101 |
|
10,50 |
17/05/2019 - 14/06/2019 |
|
Materiale elettronico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MASSA AGOSTINO-00308540103 |
|
30,80 |
16/04/2019 - 17/04/2019 |
|
MATERIALE PER GONFALONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERCERIA ADA-02381710991 |
|
12,00 |
03/04/2019 |
|
PEDAGGI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADA MILANO SERRAVALLE-00772070157 |
|
3,20 |
07/05/2019 |
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI DI EDOARDO MINGUCCI & C. SNC-02721900104 |
|
27,00 |
11/04/2019 |
|
PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NIGHT AND DAY-01662930033 |
|
4,00 |
29/04/2019 |